Ситуация. Резидент РФ , то есть я, купил у другого резидента РФ товар, находящийся на территории Беларусь и там же его продал белорусскому покупателю. Белорус выступает в роли налогового агента, перечисляет в белорусский бюджет сумму НДС, а мне сумму за минусом налога. Куда мне отнести удержанную сумму? в каких налоговых декларациях отразить обороты по этой сделке ? Какую нормативку прочитать?

Ответить с цитированием