×
Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Первичка

  1. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37

    Первичка

    Добрый день клерки, я не бухгалтер, попросили сделать первичку, подскажите пожалуйста:
    1.организация выставила счет 10 июня, выполнили услугу 11 июня, оплатила вторая организация этот счет 26 июня, когда я должна выставлять СФ и акт?
    и еще один случай:
    2. выставила счет 01 июня на предоплату (оказание услуг в теч. 3 месяцев) оплатили его 10 июня, а услуга выполнится до конца только 31 августа. Вопрос: когдя я должна выставить СФ и акт?
    Поделиться с друзьями

  2. БУХ_алтер
    Гость
    акт 11, с/ф + 5 дней максимум

  3. БУХ_алтер
    Гость
    акт 31 с/ф + 5 дней максимум

  4. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    Бух алтер, спасибо огромное

  5. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    А если некоторые организации не оплачивают счет, пока не предоставим акт (хотя услугу еще не выполнили), то как быть?

  6. БУХ_алтер
    Гость
    то как быть?
    договариваться с клиентами

  7. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    То есть, если я выставлю им акт заранее и СФ, то с налоговой проблем не будет?

  8. БУХ_алтер
    Гость
    то с налоговой проблем не будет?
    нет

  9. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    спасибо еще раз

  10. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    А вот такое еще:
    1. Организация купила товары, для перепродажи, я должна сделать документ "поступление товаров", а потом, когда продаем его, то обычную накладную или какая-то вроде отгрузка есть...
    2. СФ на данные товары одна, стоимость их в целом на 19000 руб, в документ "поступление товаров" я вбиваю все сразу товары этой СФ или каждый товар отдельно, но везде указываю эту СФ? Помогите

  11. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    Клерки, ау, неужели некому подсказать?

  12. Клерк Аватар для Kriniza
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    МО Балашиха
    Сообщений
    580
    Организация купила товары, для перепродажи, я должна сделать документ "поступление товаров", а потом, когда продаем его, то обычную накладную или какая-то вроде отгрузка есть...
    При поступлении товара - правильно. При продаже - есть "реализация". ТОРГ12 + СФ. (заполняется на основании ТОРГ 12)
    СФ на данные товары одна, стоимость их в целом на 19000 руб, в документ "поступление товаров" я вбиваю все сразу товары этой СФ или каждый товар отдельно, но везде указываю эту СФ? Помогите
    Если у вас лежит накладная , где расписаны ВСЕ товары - вводите ТОЧНО так же как на бумаге. СФ делается на основании прихода-расхода. При поступлении в 1с есть такое окошко, где вы вписываете № СФ к конктретному поступлению (товаров, материалов, услуг и т.п.)..
    не предоставим акт (хотя услугу еще не выполнили), то как быть?
    Акт выписывается ПОСЛЕ оказания услуг. И никак иначе.
    + 5 дней максимум
    в эти сроки.

  13. Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    Kriniza, спасибо огромное

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)