×
Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Первичка

  1. #1
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37

    Первичка

    Добрый день клерки, я не бухгалтер, попросили сделать первичку, подскажите пожалуйста:
    1.организация выставила счет 10 июня, выполнили услугу 11 июня, оплатила вторая организация этот счет 26 июня, когда я должна выставлять СФ и акт?
    и еще один случай:
    2. выставила счет 01 июня на предоплату (оказание услуг в теч. 3 месяцев) оплатили его 10 июня, а услуга выполнится до конца только 31 августа. Вопрос: когдя я должна выставить СФ и акт?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    акт 11, с/ф + 5 дней максимум

  3. #3
    БУХ_алтер
    Гость
    акт 31 с/ф + 5 дней максимум

  4. #4
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    Бух алтер, спасибо огромное

  5. #5
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    А если некоторые организации не оплачивают счет, пока не предоставим акт (хотя услугу еще не выполнили), то как быть?

  6. #6
    БУХ_алтер
    Гость
    то как быть?
    договариваться с клиентами

  7. #7
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    То есть, если я выставлю им акт заранее и СФ, то с налоговой проблем не будет?

  8. #8
    БУХ_алтер
    Гость
    то с налоговой проблем не будет?
    нет

  9. #9
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    спасибо еще раз

  10. #10
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    А вот такое еще:
    1. Организация купила товары, для перепродажи, я должна сделать документ "поступление товаров", а потом, когда продаем его, то обычную накладную или какая-то вроде отгрузка есть...
    2. СФ на данные товары одна, стоимость их в целом на 19000 руб, в документ "поступление товаров" я вбиваю все сразу товары этой СФ или каждый товар отдельно, но везде указываю эту СФ? Помогите

  11. #11
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    Клерки, ау, неужели некому подсказать?

  12. #12
    Kriniza Kriniza вне форума
    Клерк Аватар для Kriniza
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    МО Балашиха
    Сообщений
    580
    Организация купила товары, для перепродажи, я должна сделать документ "поступление товаров", а потом, когда продаем его, то обычную накладную или какая-то вроде отгрузка есть...
    При поступлении товара - правильно. При продаже - есть "реализация". ТОРГ12 + СФ. (заполняется на основании ТОРГ 12)
    СФ на данные товары одна, стоимость их в целом на 19000 руб, в документ "поступление товаров" я вбиваю все сразу товары этой СФ или каждый товар отдельно, но везде указываю эту СФ? Помогите
    Если у вас лежит накладная , где расписаны ВСЕ товары - вводите ТОЧНО так же как на бумаге. СФ делается на основании прихода-расхода. При поступлении в 1с есть такое окошко, где вы вписываете № СФ к конктретному поступлению (товаров, материалов, услуг и т.п.)..
    не предоставим акт (хотя услугу еще не выполнили), то как быть?
    Акт выписывается ПОСЛЕ оказания услуг. И никак иначе.
    + 5 дней максимум
    в эти сроки.

  13. #13
    брыська брыська вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Сообщений
    37
    Kriniza, спасибо огромное

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)