×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    20

    Осторожно Возмещение по ФСС!?

    Нашей организацией выделены ассигнования на санаторно-курортное лечение работников в 2006г. за счет средств обязательного страхования.В ФСС пояснили, что путевка оплачивается организацией в любой санаторий имеющий лицензию , далее возмещаются расходы аналогично б\л.У нас организация -чистый бюджет , как оплатить путевку и с какого КБК ? Поделитесь опытом , может кто сталкивался!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    7
    Думаю что так :
    Дт 1 206 15 560 - Кт 1 304 05 213 - предоплата за путевки 30%
    Дт 1 201 05 510 - Кт1 302 15 730 - поступление путевки в кассу
    Дт 1 302 15 830 - Кт1 304 05 213 - окончательный расчет
    Дт 1 302 15 560 - Кт 1 206 15 660 – зачет аванса
    Дт 1 303 02 830 - Кт 1 401 01 213– отнесение стоимости путевки в зачет задолженности перед ФСС
    Дт 1 401 01 213- Кт 1 201 05 610 - путевки выданы

  3. #3
    Аноним
    Гость
    представьте себе что казначейство не пропускает оплату по 213. случай из моей практики.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Аноним
    представьте себе что казначейство не пропускает ...
    Представляю. Для начала попросите их почитать письмо Минфина от 14.04.06 г. № 02-14-10/880...
    Потом запрос их вышестоящим со ссылкой на это письмо. Помогает.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А вы уверены, что в данном случае должен работать счет 302.15..?
    Корреспонденция счетов в 25н утверждает, что он используется для расчетов по расходам 261-й статьи.
    Думаю, что в данном случае правильнее будет 302.03

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2005
    Сообщений
    213
    мне тоже кажется, что в данном случае должны быть счета 120603000, 130203000.
    Кроме того проводку

    "Дт 1 401 01 213- Кт 1 201 05 610 - путевки выданы"

    считаю некорректной. Вместо этого предлагаю так:

    Дт 1 208 03 560 Кт 1 201 05 610
    Дт 1 401 01 213 Кт 1 208 03 660

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от lunda
    Нашей организацией выделены ассигнования на санаторно-курортное лечение
    мне эта фраза категорически не нравится... она с ЭКР 213 не очень то стыкуется...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2006
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от BorisG
    Представляю. Для начала попросите их почитать письмо Минфина от 14.04.06 г. № 02-14-10/880...
    Потом запрос их вышестоящим со ссылкой на это письмо. Помогает.
    письмо Минфина от 14.04.06 г. № 02-14-10/880...
    Подстатья 212 "Прочие выплаты":
    возмещение стоимости медицинских услуг, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам учреждений и путевок в детские оздоровительные лагеря детям работников бюджетных учреждений в установленных законодательством случаях;
    возмещение стоимости медицинской помощи, санаторно-курортного обслуживания военнослужащих, приравненных к ним лиц и членов их семей, а также дополнительные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    Почему берется 213 статья? Мне кажется 212 тоже подходит...

  9. #9
    Вахрушев Дмитрий
    Гость

    Проводки по ФСС

    130202830 - 130405212 (Оплата 100% поставщику)
    120105510 - 130202730 (Поступление путевок)
    120802560 - 120105610 (Выдача путевок в подотчет)
    120104510 - 120802660 (оплата части путевки наличными, обычно 10%)
    130302830 - 120802660 (авансовый отчет, и ставим к возмещению ФСС, ставится только возмещаемая ФСС часть)
    121003560 - 120104610 (Возврат налички (10%))
    130405212 - 121003660 (Возврат налички)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Вахрушев Дмитрий
    130202830 - 130405212 (Оплата 100% поставщику)
    120105510 - 130202730 (Поступление путевок)
    ужас какой...надеюсь Вы это не всерьез?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    По 212 ЭКР выплачивается компенсация за путевки,соответственно 30405212,30202000

  12. #12
    Аноним
    Гость
    212 - это если вы за счет своей сметы платите, а если ФСС - 213

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)