Подскажите пожалуйста, организация оказывает нам услуги по предоставлению спецодежды и ковра, по нормативам нам спецодежда не нужна и затраты будем списывать за счет прибыли предприятия.
Я сделала проводки
дебет 60.2 кредит 51 -предоплата за услуги;
дебет 84.1 кредит 76.5-сумма с НДС;
дебет 76.5 Кредит 60.2-зачет аванса поставщика.
Но на форуме прочитала что лучше сделать не через 84, а через 91.2, при реформации он в конце года попадет на 84 счет.
Д91.2 К76.5
Как лучше сделать? И если можно подскажите с формулировкой протокола учредителей, я никогда не составляла протокол (я начинающий бухгалтер). Спасибо всем кто откликнется.




