×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    28

    Ошибка прошлого года

    Столкнулся с такой ситуацией в 2005 году были оприходованы доки которые выписаны не нашей фирме. Прибыль немного занизили и НДС соответственно. в НУ подам уточненки. В БУ доначислю 2 кварталом. А с самими первичными документами выписанными на другую фирму что делать? вот такой косяк
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    А с самими первичными документами выписанными на другую фирму что делать?
    выбросить

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    выбросить
    а в программе просто просторнироваь или еще что -то надо?

  4. #4
    БУХ_алтер
    Гость
    а в программе просто просторнироваь или еще что -то надо?
    по БУ - сторно текущим периодом

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    по БУ - сторно текущим периодом
    спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)