Столкнулся с такой ситуацией в 2005 году были оприходованы доки которые выписаны не нашей фирме. Прибыль немного занизили и НДС соответственно. в НУ подам уточненки. В БУ доначислю 2 кварталом. А с самими первичными документами выписанными на другую фирму что делать? вот такой косяк![]()
