×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482

    форма 14 отчет о расходах и численности работников федеральных гос. органов...

    Может есть кто на форуме из гос.служащих и подскажет ответ на такой вопрос. В 14 форме по стр.100 в графе утверждено по смете на год отражается общая сумма итого по смете, в какую строку заносить 213 статью начисления на оплату труда, мне кажется в 090? И еще, таже строка 100 только графа фактически за отчетный период, ставить итого Д-т 40101 за полугодие, или все-таки из него что-то надо исключать?
    Заранее благодарна.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Западная Сибирь
    Сообщений
    188
    инструкция о порядке составления утверждена Пр. МФРФ № 70н от 08.06.2005


    ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 14 В РАЗДЕЛЕ "2. ЧИСЛЕННОСТЬ" СТРОКИ 240-243, 250-253, 260-264, 270-274 НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, А В РАЗДЕЛЕ "СПРАВКА" НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ СТРОКИ 400, 410-413, 420-423, 430-434, 440-444

    ОСНОВАНИЕ: ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ №02-12-14/19 ОТ 21.12.2005 ГОДА "О СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2005 ГОД ПО ФОРМЕ 14". ПОДПИСАННОЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ Т.А. ГОЛИКОВОЙ
    Дебет у окна, кредит у стены...

  3. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Спасибо, меня интересует раздел 1 "Расходы"

  4. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    20
    Я в строку 090 собираю не только 213 , но и 310,221,223,224,часть 225 и 226 , так как вышестоящая требует чтобы строка 100 =кассовым расходам формы 127.По другому не получается.
    У меня встречный вопрос по 14:Какие выплаты отражаете в строке 023 и 021?Куда относите класный чин,ведь закон о денежном содержании еще не действует?

  5. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    по 021 у меня только оклад проходит, т.к. чины нам еще никто не присваивал (образовались с 01 января этого года), а вообще по инструкции сюда оклад+ чин нужно записывать. По 023- итого надбавказа выслугу лет, ежемес.надбавка за особ.условия гос.службы, надбавка за гос.тайну (если есть), премии, ежемес.ден.поощрение, единоврем.выплата к отпуску+мат.помощь. А как вы выделяете из 226 расходы по найму жил.пом. при командировках?

  6. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    20
    Не поняла вопрос ? Если имеете в виду сам учет , то по оборотам 208.09 в разрезе п\от все суммы видны.

  7. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    все правильною вы и не поймете мой вопрос, потому что он неправильный, я уже начинаю зацикливаться. Но вот меня все равно смущает графа 4, расходы фактически за отчетный период, почему же там кассовые расходы должны быть, ведь в инструкции написано что "...начисленные за отчетный период расходы...", допустим расходы за услуги связи или транспорт я начисляю в текущем месяце, а оплачиваю в следующем,т.к. документы приходят только в начале следующего месяца.

  8. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    20
    У Вас правильный ход мыслей , 304.05 и 401.01 не равны и я считаю что это не реально, но есть ещё такая вещь как вышестоящая, что они хотят увидеть в той злополучной 4 графе?У нас например вся отчетность формируется в специальной программе для всех получателей, которая написана нашим главным распорядителем и в ней есть контрольные соотношения между формами , если они не идут то отчет автоматически не принимается.

  9. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей
    .

  10. бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей
    и то не факт

  11. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму.

  12. Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму.
    Подскажите если кто нить эту форму делает уже по приказу 179н, куда ставить отпускные, в 23 строку или в 25?

  13. Клерк Аватар для Bug
    Регистрация
    27.06.2005
    Сообщений
    68
    пункт 22 Инструкции : Начисленные расходы по оплате ежегодных и дополнительных отпусков (без денежной компенсации за неиспользованный отпуск) лицам, замещающим государственные должности, должности государственной гражданской службы, отдельные должности государственной гражданской службы, а также должности иного вида федеральной государственной службы, отражаются общими суммами соответственно по строкам 010, 020, 030 и 040 с разбивкой этих сумм по строкам 011 - 012, 021 - 024, 031 - 032, 041 - 042 в частях, приходящихся при расчете оплаты отпусков на выплаты, отражаемые по данным строкам.

  14. Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    86
    Спасибо! Не дочитала
    Последний раз редактировалось Lenushka; 06.02.2011 в 09:23.

  15. Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Друзья, у меня вопрос про отчет "о выполнении плана по сети, штатам...", в той связи, что показатели расходов на заработную плату и штатная численность данного отчета должны совпадать с соответствующими показателями формы 14МО.

    14МО мы сдали (впрочем как всегда) по принципу:
    вышестоящая требует чтобы строка 100 =кассовым расходам формы 127
    Однако, метод.рекомендации по "сети, штатам" гласят, что Финансовые показатели отчета отражают расходы соответствующих бюджетов, исчисленные по методу начислений.
    и еще : В графах 15,16,17 Таблицы 1 и графах 17,18,19,20 Таблицы 2 "Учтено по бюджету" отражаются показатели планируемых расходов, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

    и еще : в графах 18,19,20 Таблицы 1 и графах 21,22,23,24 Таблицы 2 "Выполнено" – расходы, исчисленные по методу начислений (Без учета амортизации и безвозмездной передачи основных средств.)

  16. Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Значит ли это что, в графах "Учтено по бюджету" нужно отразить план, в том числе и по КОСГУ 310, а в графах "Выполнено" - фактичекские расходы без учета КОСГУ 141, 271, 272?

  17. Аноним
    Гость
    мы 272 не исключали

  18. Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Значит по гр. "Выполнено" будет всегда:
    стр. "Расходы (без учета бюджетных инвестиций)" = стр. "Расходы" ?

  19. Аноним
    Гость

    0503074

    Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н? Я нигде не могу найти, финорган отсылает на сайт Минфина, но там я тоже не нашла! Помогите!

  20. tat9718204
    Гость
    Каждый квартал делаем эту форму и гадаем, как на кофейной гуще в каком случаи кассовые брать, в каком фактические ( за минусом КОСГУ 310,340).
    Этот отчет у нас принимает фин.орган и сам толком не знает чего хочет.

  21. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н?
    Напишите мне сообщение, я Вам скину форму. Не могу понять, как прикрепить её в сообщение.
    In My Humble Opinion

  22. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    Может есть кто на форуме из гос.служащих и подскажет ответ на такой вопрос. В 14 форме по стр.100 в графе утверждено по смете на год отражается общая сумма итого по смете, в какую строку заносить 213 статью начисления на оплату труда, мне кажется в 090?
    Да, всегда в 090-ю включали.


    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    И еще, таже строка 100 только графа фактически за отчетный период, ставить итого Д-т 40101 за полугодие, или все-таки из него что-то надо исключать?
    Из Порядка заполнения:

    По строке 100 показываются все расходы, предусмотренные сметой доходов и расходов на содержание государственного органа, при этом строка 100 равна сумме строк 070, 080 и 090.

    Я беру данные из 127 формы - кассовый расход.
    In My Humble Opinion

  23. Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    Мы сдали за 2010 год по фактическим расходам

  24. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    73
    Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос:
    В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны.

    и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г?

  25. Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Цитата Сообщение от ugan Посмотреть сообщение
    Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос:
    В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны.

    и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г?
    У меня немного другая ситуация и тоже волнует данный вопрос по заполнению 14 формы с резеовами. Суть в следующем. Были резервы сформированы 31.12.2015 и весь 2016 за их счет начислялись отпуска. И сформирован новый резерв 31.12.2016
    Теперь обороты счета 401.20 сильно отличаются от кассовых расходов. И у меня ГРБС потребовал 14 форму составить не по счету 401.20 и не в соответствии со 121 формой а так чтоб фактические расходы были равны кассовым.
    И 14 форма у меня не проверяется со 121. Она просто сама по себе. И объяснений кроме того что так требует ГРБС нет никаких. Кто-нибудь объясните, пожалуйста

  26. Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Я кстати никаких контрольных соотношений формы 14 и 121 не нашла

  27. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    73
    Утвержденных соотношений действительно нет.
    Привожу ответ эксперта по бюджетному учету Бабинцевой Е.П. на эту тему:
    Просим ответить на вопрос по отражению в учете и отчетности резервов предстоящих отпусков:
    ФОИВ заполняют в составе годовой отчетности форму "Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации" (Форма 14, код 0503074).
    Согласно инструкции по заполнению, в графе "фактически начислено за отчетный период" показываются начисленные за отчетный период расходы при исполнении бюджетной сметы государственного органа, подтвержденные соответствующими документами в установленном порядке. То есть по строкам 010-060 здесь подразумеваются расходы, начисленные как за счет расходов текущего года (дт 401.20), ТАК И НАЧИСЛЕННЫЕ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА (дт 401.60)? И в итоге стр.070 по гр.4 должна совпасть с кассовым расходом по статье 211?
    Да, все верно, "фактически начислено за отчетный период" означает начисление и за счет резерва и за счет текущих расходов/себестоимости. С кассовым расходом по статье 211 эта сумма действительно будет совпадать при отсутствии долгов и переплат по заработной плате.
    + расходы будущих периодов тоже туда
    По строке 110, согл.инструкции, отражается сумма, зарезервированная для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая начисления на выплаты по оплате труда. Правильно ли мы понимаем, что это – остаток на 01.01.17 г. по счету 401.60? и при этом эта строка является именно СПРАВОЧНОЙ, то есть не следует обращать внимание на то, что значение ее находится в гр.4 (фактически начислено за отчетный период).

    Да, Вы правы, резерв предстоящих расходов должен быть равен сальдо по счету 40160 на 01.01.2017г. И эту сумму логично отразить по графе 4 "фактически начислено".

    При этом в форме «Отчет о финансовых результатах деятельности» 0503121 по строке 161 отражаются расходы по дебету сч.401.20.211, а в строке 303 – разница между кредитовым и дебетовыми оборотами счета 401.60?

    Да, в форме 0503121 все именно так и отражается, Вы правы.

    Производится ли взаимная увязка этих форм? Верно ли, что отклонение между кассовыми и фактическими расходами по ст.211 и будет разницей между суммами начисленного и использованного резервов на оплату отпусков?

    Взаимоувязку этих форм устанавливает учредитель или фин.орган, но в данном случае логично, что эти одноименные показатели должны совпадать по сумме. Да, проверка по сопоставлению кассы и факта будет отражать разницу на сумму резервов, что должно быть отражено в пояснительной записке к балансу. В пояснительной записке обязательно надо расшифровать сальдо на начало и конец периода по счету 40160 в разрезе источников и КОСГУ, а также расшифровать суммы использованных резервов.

  28. Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Согласна с экспертом на все 100%.
    То же самое пыталась доказать своему ГРБС. Увы не смогла

  29. Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Что-то я поторопились со своим ответом.
    Из ее статьи следует что 14 форма не равна 121. Она пишет что в строках 070 совпадает с кассовым расходом. А 121 уже не совпадает если есть резервы. Значит 121 и 14 не равны между собой

  30. Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    67
    Есть еще письмо МФ от 26.01.16 14-07-06/2984 где сказано что данные по счету 401.60 не отражаются в 14 форме.
    Тогда получается комментарии Бабинцева идут в разрез с Минфин ом
    Если я создала резервы 31.12.15, то за прошлый 2015 год мы свели 14 форму согласно оборотов корреспонденции 401.20/302.11, а 401.20/401.60 исключили благодаря этому письму
    НО! Весь 2016 мы начислялись отпуска за счет резервов. И если взять во внимание это письмо я должна исключить опять обороты 401.20/401.60 (резерв начисленных на 2017) и взять только обороты 401.20/302.11(БЕЗ ОТПУСКОВ И КОМПЕНСАЦИЙ), которые остались на оборотах 401.60/302.11. И тогда кассовый расход не пойдет с фактическим, отраженным в ф.14
    Такую форму не принимают.
    И что делать. Фраза в 143н "фактически начислено за отчетный период" видимо равна счету 302.11 а не 401.20, судя по тому как собирают отчет 14

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)