Люди скажите пожалуйсто, что делать если поставщики не хотят переделывать акт на рубли?
тогда не на с/с эти расходы списывать, а на 91.2 правильно?
Люди скажите пожалуйсто, что делать если поставщики не хотят переделывать акт на рубли?
тогда не на с/с эти расходы списывать, а на 91.2 правильно?
Можно акты сделать самим и печати и подписи поставить у них.
ZloiBuhgalter, к сожалению они считают что делают правильно и никаких шагов на встречу делать не хотят![]()
Тогда только за счёт прибыли (если боитесь налоговиков).
Можете кляузу в их ФНС написать. (и похихикать в сторонке).
ZloiBuhgalter,
Боюсь..........
Можно попросить оформить их отказ письменно.
Toys_06,у меня аналогичная ситуацияк сожалению они считают что делают правильно и никаких шагов на встречу делать не хотят
ГК РФ
Статья 307. Понятие обязательства и основания его возникновения
1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности.
2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда
и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
статья 317. Валюта денежных обязательств
2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных
правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях
сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или
условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата
его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Даёшь акты и накладные в валюте и у.е.!
Из любой безвыходной ситуации есть, как минимум, два выхода.
Статья 8. Основные требования к ведению бухгалтерского учетасогласно закона 129-ФЗ О бух.учете, ст.8, ст.9, они составляются только в рублях
1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций организаций ведется в валюте Российской Федерации - в рублях.
Учет - да. А где сказано про первичку?
Статья 9. Первичные учетные документы
2. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, а документы, форма которых не
предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные
реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
1. Денежное выражение по ГК может быть и в валюте.
2. Первичные составляются по форме (ничего не говорится о содержании), предусмотренной в альбомах
Из любой безвыходной ситуации есть, как минимум, два выхода.
В УФ ТОРГ-12 - содержится слово "Рубль", поэтому и прицепились к тому, что накладная составляется только в рублях. У акта об оказанных услугах - нет УФ, и нет запрета на его составление в У.Е. Если ваш акт требует составления по УФ (ну, например, акт выполненных работ УФ КС-2), то смотрите саму УФ и порядок ее составления, если в ней (нем) нет слова "рубль" (в самой форме), либо в порядке заполнения - не сказано, что она заполняется только в рублях, то все, что не запрещено - то разрешеноЛюди скажите пожалуйсто, что делать если поставщики не хотят переделывать акт на рубли?![]()
Всего знать невозможно ANGEL
Суммовые возникнут, когда вы будете пересчитывать ЦЕНУ в момент исполнения пунктов обязательств. Допустим вы продаете продукцию (товар). Цена 1000$. На момент перехода права собственности на товар и предоставления документов курс 28 р. Таким образом в накладой фигурирует сумма в 28 000 р., но вы знаете, что Вам должны именно 1 000 баксов. Всегда. Независимо от изменения курса на бакс. 1 000 и все. В учете 62/90 на 28 000. Поступила оплата. Считаем, что покупатель адекватный и представляет себе учет договоров в у.е. Перечислил 1 000$
На момент перечисления курс 29 р. В учете 51/62 на 29 000. Тут то и появляется суммовая: 62/90(91) на 1000 и 90(91)/68 на сумму НДС с суммовой. Все
Письмо ФНС России
от 19.04. 2006 г. N ШТ-6-03/417@
цитата:
При этом при погашении указанной задолженности на основании счетов-фактур, выставленных в иностранной валюте (условных денежных единицах), налоговые вычеты на дату погашения кредиторской задолженности подлежат корректировке на разницу сумм налога в сторону их уменьшения либо увеличения. Уменьшение налоговых вычетов осуществляется путем восстановительных записей в книге покупок на дату погашения задолженности.
Это исключительно к вопросу могут ли быть документы в валюте.
Katt
Katt, счета-фактуры могут быть выставлены в валюте, с этим никто и не спорит
Разве где-нибудь написано про акты, что их необходимо делать исключительно в рублях? Где логика, счет-фактуру можно в валюте, а акт нельзя?
ТОРГ 12 действительно в самой форме указаны рубли, с этим не поспоришь и ТЕОРЕТИЧЕСКИ могут быть проблемы с налоргами, а с актами все просто - нет запрета - значит могут быть в валюте. ИМХО
Katt
Я думаю ветка большая, мнений много, каждый сделает свой выбор. Лично я за первичные документы в рублях (закон) и счета-фактуры в чем угодно (НК РФ).
Только те документы, УФ, которых предусмотрено заполнение в рубляхСообщение от MakZym
Всего знать невозможно ANGEL
Добрый день! У меня следующий вопрос. У меня все договора заключены в валюте, но оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, но ТН, СФ и счет на оплату выставляю в рублях. Как правило, схема работы следующая: мы с клиентом согласовываем ассортимент, выставляем счет на оплату, делаем СФ и ТН в рублях, клиент оплачивает в рублях счет на оплату, и это обычно происходит в течение одного дня, вся работа происходит удаленно (по телефону и т.п.). Но как быть в следующем случае, когда клиент хочет на месте у себя посмотреть ассортимент и выбрать определенные позиции. Оплата будет производиться в течение 3 рабочих дней, но точно неизвестно когда. Какие документы необходимо выписать? А также, какие документы необходимо выписать нашему курьеру, который доставит этот товар. Мы могли бы сделать документы на весь ассортимент, но мы не знаем точно, что клиент возьмет и когда оплатит товар, а курс доллара постоянно растет, сегодня 35, а завтра уже 36, соответственно и вся первичка будет уже на другие суммы. Посоветуйте как быть. Заранее спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)