×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    АлёнкаЯ АлёнкаЯ вне форума
    Клерк Аватар для АлёнкаЯ
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    159

    Списание оплаченной с/стоимости проданных товаров

    Хотела поинтересоваться, как вы списываете проданный оплаченный товар?
    В момент реализации или в конце квартала общей суммой?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    и оплаченный и неоплаченный списываю в момент реализации. (Вернее 1С списывает)

  3. #3
    АлёнкаЯ АлёнкаЯ вне форума
    Клерк Аватар для АлёнкаЯ
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    159
    Как это ты и неоплаченный списываешь так нельзя, только оплаченный товар можно списать.

  4. #4
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Есть версия, что отгруженный покупателю товар (фактически отсутствующий на складе) должен висеть на 41 до момента оплаты? Сомнительно... Я считаю что должна висеть дебеторка по 62-му.
    Последний раз редактировалось AntonDr; 08.07.2006 в 17:03.

  5. #5
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,340
    сомнительно, что автора вопроса интересует бухучет. Я так думаю, что речь идет о налоговом учете по УСН.

  6. #6
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    мдя, скорее всего (судя по названию раздела ). Тогда датой списания будет поздняя из дат: оплаты товара поставщику или дата реализации товара покупателю, а отражать можно и в момент реализации, и общей суммой за квартал.
    Последний раз редактировалось AntonDr; 08.07.2006 в 17:28.

  7. #7
    АлёнкаЯ АлёнкаЯ вне форума
    Клерк Аватар для АлёнкаЯ
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    159
    А как списывать НДС по товару. Если списывать товар по мере реализации? А если я отгрузила товар который ко мне поступил от разных поставщиков у которых есть НДС и нет. Как тут быть.
    Я просто приходую товар вместе с НДС, а когда списываю, то в 7 графу ставлю сумму 10000 в т.ч. НДС 1525,42. Я их не выделяю отдельной строкой. Раньше небыло никаких проблем.
    А сейчас столкнулась с такой проблемой, поставщиков много стало, и у кого есть НДС, а у некоторых нет. Вот и запуталась что делать.?

  8. #8
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    А сейчас столкнулась с такой проблемой, поставщиков много стало, и у кого есть НДС, а у некоторых нет.
    Как вариант - определять пропорцию товара "с НДС/без НДС" и по ней рассчитывать сумму НДС, принимаемую к расходам.

  9. #9
    АлёнкаЯ АлёнкаЯ вне форума
    Клерк Аватар для АлёнкаЯ
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    159
    да уж, а если его будет очень много, то можно сразу повесится.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)