Благодарю Вас!
Там заявления надо подавать? не подскажите какой формы?
Благодарю Вас!
Там заявления надо подавать? не подскажите какой формы?
Благодарю Вас!
Если организация зарегестрировалась в мая 2009, то надо подовать это заявление?
о подтверждении вида деятельности?даЕсли организация зарегестрировалась в мая 2009, то надо подовать это заявление?
Спасибо!
Добрый день! Уважаемые клерки!
Подскажите, если фирма зарегистрирована в конце апреля на УСН, надо сдавать декларацию до 30 апреля при отсутствии деятельности???
если в 2009 г зарегены то надо
Подпись отключена за неуплату
если регистрация в 2010 -нет, декларация по УСН сдается по итогам года.
Спасибо за ответы!
Подскажите, ИП УСН 6%, в примере заполнения декларации в стр 080 заполнен кбк для миним налога. Надо ли заполнять эту графу если при 6% нет миним налога?
не надо
Подпись отключена за неуплату
Спасибо
Подскажите, если деятельности за 1 кв. небыло, УСН 6%, авансовые платежей тоже не было, то надо сдавать в налоговую деклорацию?, или теперь сдается только одна деклорация в конце года?
Последний раз редактировалось Dupot; 16.04.2010 в 15:39.
УСН 6%, без работников
030 -1200
040- 2405
050 - 3270
060?
5430-6290-3270=??? (у меня -4130, это как?)
210-90500
240 - 90500
260 - 5430 или 5053?
280- 6290
Подскажите или ткните в ссылку.
Заранее спасибо
Декларация сдается по итогам года.теперь сдается только одна деклорация в конце года?
спасибо! опечатался)
На 01.01.10 сложилась переплата взноса в ПФР (получатель был-ИФНС), в п/п была формулировка : уплата вносов в ПФР за декабрь 2009Г.
Можно ли при расчете авансового налога на УСН (6%) за 1 кв-л 2010г. уменьшить налог на УСН на эту!! переплату взноса в ПФР?
нетМожно ли при расчете авансового налога на УСН (6%) за 1 кв-л 2010г. уменьшить налог на УСН на эту!!
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Прошу прощения за глупый вопрос. Заполняю декларацию по УСН, читая инструкцию. "полей Декларации значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо, начиная с первой (левой) ячейки"
Мне надо все суммы писать, начиная с первой ячейки, а незаполненные отмечать прочерками?
Мой мозг плавится от фраз
"Показатель "Код по ОКАТО", под который отводится одиннадцать ячеек, отражается начиная с первой ячейки. Незаполненные ячейки (справа от значения кода) заполняются нулями. Например, для кода ОКАТО 12445698 в поле "Код по ОКАТО" записывается одиннадцатизначный код 12445698000"
а потом Например: при указании ИНН организации "5024002119" в зоне из двенадцати ячеек показатель заполняется следующим образом: ИНН 5024002119--.
Суммы как писат в итоге? Прочеркивать все?



Прочеркивать
Как правильно заполнить строки 030, 040, 050 в случае когда исчисленный налог уменьшается от квартала к кварталу? Например: за 1 квартал - 10000, за полугодие 8000, за 9 месяцев 7000.



Так и заполнять, как есть
030 - 10000
040 - 8000
050 - 7000
?
Мне налоговая письмо прислала - говорят неправильно заполнила. При личном общении требуют во всех трех строчках указать 10000.



Все правильно вы заполнили. Это у них с головой плохо
Спасибо. Буду переписываться с налоговой.
Налоговая ссылается вот на этот пункт приказа (выделенный текст):
По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.
Чем отличается сумма "исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал" от "исчисленная к уплате за полугодие"?



Ну так Вы и учли. Вы же не взяли только сумму за 2 или 3 квартал? Вы взяли сумму за 1 полугодие (с учетом авансового платежа за 1 квартал).
У Вас налоговики декларацию заполнять не умеют![]()
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)