Помогите разобраться новичку!
В июне поставили товар за границу, инвойс и таможенные декларации имеются, ставка 0%. За товар оплаты еще не получили.
Что с декларациями по НДС делать не знаю.
1.Что подавать в июле?
Вносить эту сумму в декларацию "обычную" по НДС за июль и если вносить то в какой раздел?
2.Подавать ли нулевую в июле и в какой раздел вносить?
Заранее спасибо!

Ответить с цитированием