Подскажите пожалйуста, как правильно сделать!
Приобрели ОС 01.04.02, прошло достаточно много времени, оказывается не нужно было ставить эти ОС на приход. Делаю годовой.
Что лучше:
-просторнировать приход ОС 01.10.02? а потом сделать уточненный за 2,3 квартал по налогу на имущество?
С другой стороны - все равно проводки по ОС во 2,3 квартале останутся (амортизация, налоги).
- или сделать исправления во 2 кв., а потом сдать уточненный?
Не хотелось бы чтобы висел налог на имущество за 2,3 кв.
Заранее спасибо за поддержку.



