×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95

    О заполнении декларации по НДС

    Братцы, подскажите, где в декларации отражается НДС, начисленный к уплате, подлежащий уплате на таможне при импорте? Спасибо!!!!!!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    раздел 2.1 строка 220(230)
    Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего:
    Вопрошание - прокладывание пути

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95
    Спасибо, но есть нюанс. Я не могу поставить НДС к вычету, хотя он и уплачен, и товар на склад оприходован, т.к. в отчетном периоде у меня не было выручки. Поэтому в декларации хочется его прописать как подлежащий уплате, где-нибудь в строках 010-180. Или я ошибаюсь?

  4. #4
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    Я не могу поставить НДС к вычету, хотя он и уплачен, и товар на склад оприходован, т.к. в отчетном периоде у меня не было выручки.
    Или я ошибаюсь.

    Вычет по НДС не привязан к реализации. Но некоторые налоговые до сих пор в этом упираются.
    Вопрошание - прокладывание пути

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95
    И что же мне делать? В какую строку его все-таки затолкать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)