Братцы, подскажите, где в декларации отражается НДС, начисленный к уплате, подлежащий уплате на таможне при импорте? Спасибо!!!!!!!!!
Братцы, подскажите, где в декларации отражается НДС, начисленный к уплате, подлежащий уплате на таможне при импорте? Спасибо!!!!!!!!!
раздел 2.1 строка 220(230)
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего:
Вопрошание - прокладывание пути
Спасибо, но есть нюанс. Я не могу поставить НДС к вычету, хотя он и уплачен, и товар на склад оприходован, т.к. в отчетном периоде у меня не было выручки. Поэтому в декларации хочется его прописать как подлежащий уплате, где-нибудь в строках 010-180. Или я ошибаюсь?
Я не могу поставить НДС к вычету, хотя он и уплачен, и товар на склад оприходован, т.к. в отчетном периоде у меня не было выручки.Или я ошибаюсь.
Вычет по НДС не привязан к реализации. Но некоторые налоговые до сих пор в этом упираются.
Вопрошание - прокладывание пути
И что же мне делать? В какую строку его все-таки затолкать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)