×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним 11
    Гость

    Вопрос Счет-фактура поставщика

    Добрый день! Возникла такая ситуация: полугодовая отчетность уже сдана. Вчера получаю от директора завалявшуюся сч/ф за июнь месяц. Что мне делать? оприходовать ее июлем месяцем (в приципе, бюджет мы не обманываем) или сдавать уточненные декларации по НДС и прибыли, и тогда вообще меняется вся отчетность.Не написала, что сч/ф была выписана на услуги.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    подавать уточненки, если нет доказательств того, что доки Вы получили позже

  3. #3
    Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    правильнее уточненки... можно конечно и июлем, но ее приход июлем нужно будет доказать.
    С уважением)

  4. #4
    Аноним 11
    Гость
    А какие доки нужны? Мы получили акт выполненных работ там не указывается кто забирал документы и когда. НДС к возмещению я не ставлю, да и прибыль не уменьшаю. Даже не знаю как лучше сделать.Может есть еще какие-нибудь идеи?

  5. #5
    БУХ_алтер
    Гость
    Может есть еще какие-нибудь идеи?
    выкинуть эти документы

  6. #6
    Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    выкинуть эти документы
    но это глупо! вам,Аноним 11, что деньги не нужны?!
    С уважением)

  7. #7
    БУХ_алтер
    Гость
    вам, что деньги не нужны?!
    зато это докажет директору необходимость почаще рыться в своих бумагах...
    Вчера получаю от директора завалявшуюся сч/ф за июнь месяц.

  8. #8
    Аноним 11
    Гость
    А что нам может предъявить налоговая по поводу несвоевременного оприходования таких документов?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Прежде чем сдавать отчетность, лучше всего провести сверки с поставщиками. А выход есть. Заведите книгу регистрации входящей корреспонденции и зарегистрируйте эту счет-фактуру июлем месяцем после сдачи НДС. Поставьте на документе входящий номер и дату и ждите следующий отчетный период.

  10. #10
    БУХ_алтер
    Гость
    А что нам может предъявить налоговая по поводу несвоевременного оприходования таких документов?
    снять с вычета, например

  11. #11
    Аноним 11
    Гость
    С одной стороны Бух-алтер прав. Директору надо действительно почаще рыться в бумагах, но с другой стороны - не хочется терять денежки на вычет по НДС и прибыль уменьшится. Зато если я буду сдавать уточненки..... мягко сказать, гнева начальства не оберусь.

  12. #12
    Аноним 11
    Гость
    Просто человек! Огромное спасибо за подсказку. Если я правильно поняла, то форма следующая:

    Наименование док-та; Дата; наименование поставщика.


    Или есть какая-то другая форма.
    Да, а нужно ли подкладывать конверты?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    форма произвольная. если есть конверт со штампом - это очень хорошо. можно просто подложить к счет-фактуре

  14. #14
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    БУХ_алтер,
    снять с вычета, например
    на основании чего ? п.п. ?

  15. #15
    БУХ_алтер
    Гость
    на основании чего ? п.п. ?
    ст 169, ст 171

  16. #16
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    БУХ_алтер,

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)