Подскажите пожалуйста, при возврате (брак) товара поставщику, сумма НДС предъявленная к зачету , восстанавливается, а в какой строке декларации будет отражаться? Спасибо.
Подскажите пожалуйста, при возврате (брак) товара поставщику, сумма НДС предъявленная к зачету , восстанавливается, а в какой строке декларации будет отражаться? Спасибо.
а у меня вот материал пришел в апреле. мы оплатили. потом в мае вернули часть бракованного материала. в книге покупок 1С сформировала запись на сумму счет-фактуры полученной от поставщика и запись на сумму брака красным с минусом. А вот в декларации эти "операции" в отдельных строках не выделены. просто я так понимаю сумма к оплате уменьшилась автоматически на сумму брака.
Подскажите, пожалуйста.В 1 кв. 2006г у нас был минусовой НДС, во 2 кв посчитала НДС всё нормуль, в какую строчку записать сумму к уменьшению которая в 1кв.была?
ни в какуюво 2 кв посчитала НДС всё нормуль, в какую строчку записать сумму к уменьшению которая в 1кв.была?
А что с ней делать?Сообщение от БУХ_алтер
ничего в декларации. прошлый налоговый период уже кончилсяА что с ней делать?
Значит просто при оплате НДС вычитать эту сумму?Сообщение от БУХ_алтер
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)