Продавали товар бюджетному учреждению. Институту РАН. Бюджетное учреждение слезно попросило товарную накладную и счет-фактуру вперед. Дали. УФК платит за институт, но сумму за вычетом НДС. Отгружали в отсутствии бухгалтера, документы все с НДС. Отсюда вопрос: как платить с НДС с этой отгрузки? И главное с чего платить?


