Обнаружила ошибку- в ноябре не правильно выписала сч-ф покупателю и занесла ее в книгу продаж.Сумма разницы ндс "к доплате" 600р., но в ноябре и декабре НДС был к возмещению, который еще не полностью зачтен в счет следующих оплат.
Вопрос: сдавать уточненную за ноябрь или нет?

