×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненный по НДС

    Обнаружила ошибку- в ноябре не правильно выписала сч-ф покупателю и занесла ее в книгу продаж.Сумма разницы ндс "к доплате" 600р., но в ноябре и декабре НДС был к возмещению, который еще не полностью зачтен в счет следующих оплат.
    Вопрос: сдавать уточненную за ноябрь или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    ...............................................................................................

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Конечно сдавать уточненную, НДС ведь сдается помесячно, а не нарастающим итогом.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)