В июне была экспортная операция. Подтверждающие документы полностью не собраны. Нужно ли подавать до 20-го июля декларацию НДС по ставке 0% и если да, то какой раздел заполнять?
В июне была экспортная операция. Подтверждающие документы полностью не собраны. Нужно ли подавать до 20-го июля декларацию НДС по ставке 0% и если да, то какой раздел заполнять?
Да нужно. В данном случае заполняется только третий раздел (при условии, если с/ф зарегистрированы в налоговой). А уже после получения заявления об уплате налогов (в теч.90 или 180 дней оно должно быть у вас) и всех подтверждающих док-ов, тогда заполняете и все остальные разделы, и прилагаете пакет док-ов.
А каким образом нужно их регистрировать в налоговой? Я пересмотрела много материала, но о регистрации счетов-фактур не встречала.Сообщение от Аноним
Что-то я тоже не в курсе насчет регистрации с/ф в налоговой![]()
И раздел заполняете не 3, а 4 "Стоимость товаров, (р/у) по которым предполагается применение налоговой ставки 0%"
Аноним почему-то решил (а), что у вас поставка в БелоруссиюС/ф регистрировать не надо. За июнь подаете 0% декларацию, заполнив раздел 4, в нем укажете отгрузку отгрузку и вычеты, относящиеся к ней.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)