×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    L_34
    Гость

    Трудовые книжки на балансе

    Помогите, пожалуйста, кто знает... У нас коммерческое предприятие приобрело вкладыши в трудовую книжку (чистые бланки). 3 штуки.
    Выдана 1 шт при увольнении сотрудника. Могу ли я списать в расход месяца все приобретенные 3 вкладыша или только один?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    Могу ли я списать в расход месяца все приобретенные 3 вкладыша или только один?
    вообще в расход не можете списать ни одну, ни три

  3. #3
    L_34
    Гость
    Не могли бы Вы объяснить почему?

    Специалисты пишут:
    При отпуске бланков трудовых книжек и вкладышей в них, осущ.в порядке, уст.Правилами (п.42) в бух.учете ПРОИЗВОДИТСЯ ИХ СПИСАНИЕ со счетов учета МЦ и зачисление на соответствующие счета учета затрат.

    Я так понимаю, что одну списать я даже обязана. А как быть еще с двумя? Не будут же они у меня болтаться на 10 счете?

  4. #4
    БУХ_алтер
    Гость
    Специалисты пишут:
    это какие специалисты?

  5. #5
    L_34
    Гость
    Т.Шемякина. Ведуший экспер АКФ "ЦБА"

  6. #6
    БУХ_алтер
    Гость
    Т.Шемякина. Ведуший экспер АКФ "ЦБА"
    нда... таких спецов пруд пруди....
    противоречат иногда сами себе и логике

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    она не дочитала видно до конца...
    47. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 и 48 настоящих Правил.

  8. #8
    БУХ_алтер
    Гость
    Andyko, аааааа....
    она не дочитала видно до конца...

  9. #9
    L_34
    Гость
    Я нарыла несколько статей в Конс+, но толком там ничего не сказано.
    Что делать-то с вкладышами? Как учитывать правильно? Если Вы знаете, так подскажите. Или хотя бы ссылочку дайте.
    А то по-Вашему получается я их вообще никак списать не могу.

  10. #10
    БУХ_алтер
    Гость
    А то по-Вашему получается я их вообще никак списать не могу.
    списать можете, только взимая плату...
    либо не учитывать списание при н/о прибыли

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    L_34, Вы их продаете...
    БУХ_алтер, ну там же целых 48 пунктов...

  12. #12
    L_34
    Гость
    Андико, все я дочитала. Плата тут ни при чем. Прочтите еще раз мой вопрос. Я спрашиваю о двух ОСТАВШИХСЯ у меня вкладышах, которые еще не выданы работнику.
    Мне МОЖНО их списать или нет в БУ?

  13. #13
    БУХ_алтер
    Гость
    Мне МОЖНО их списать или нет в БУ?
    в БУ можно списать все...вернее то, что не коснется НУ в каком-либо виде

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    все я дочитала
    L_34, да не Вы Специалист Ваш...

  15. #15
    L_34
    Гость
    БУХ алтер, Андико. Спасибо всем за помощь!

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    L_34, а зачем вам списывать все три???
    В товар непроданный тоже заранее списываете?

  17. #17
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Январь, я хотел в пример какие-нибудь тумбочки привести, но раз уж спасибо сказали...

  18. #18
    Аноним
    Гость
    1.Д006 учитываем бланки тр.книжек/вкладышей за балансом
    2.Д73.3 К60 отраж. задолженность будущих владельцев этих бланков
    3. Д73.3 ФИО К73.3 отражена задолженность сотрудника за бланк строгой отч-ти
    4.Д70 ФИО К73.3 ФИО удержана стоимость бланка из з/п по заявлению сотрудника
    5. К006 списан бланк строгой отч-ти

  19. #19
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1,5 почему за балансом?
    2.
    Д73.3 К60 отраж. задолженность будущих владельцев этих бланков
    кого конкретно перед кем конкретно?

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    отраж. задолженность будущих владельцев
    Хорошая идея
    А вот отражу ка я задолженность будущих покупателей перед нами. Ну и что, что не факт, что они вообще найдутся, задолженность то я отражу. Красиииво будет

  21. #21
    Д_34
    Гость
    Мудрейшие друзья мои! Помогите!!! Я решила сделать так:

    Д41.4 К 60.1 177,96 Оприх.3 шт вклад
    Д19.3 К.60.1 32.03 НДС
    Д68.2 К 19.3 32,03 НДС в зачет

    Д 50 К 90.1 59.32 Продаю (взимаю плату) уволившемуся
    Д 26 К 41.4 59,32 Списываю проданную

    А как быть с НДС с реализации????

  22. #22
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    а на 006 почему не ставите?

  23. #23
    БУХ_алтер
    Гость
    Д 50 К 90.1 59.32 Продаю (взимаю плату) уволившемуся
    Д 26 К 41.4 59,32 Списываю проданную
    а НДС где при продаже?

  24. #24
    L_34
    Гость
    Т.Шемякина в своей статье пишет, что "...этот счет (т.е.006) в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета предназначен для обобщении информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации, т.е. не принадлежащих организации..." и т.д. и т.д.

  25. #25
    L_34
    Гость
    БУХ галтер.

    Вот и я спрашиваю - где???

    Мне кажеться Д91 К68/2 Но правильно ли это будет?

  26. #26
    БУХ_алтер
    Гость
    Мне кажеться Д91 К68/2 Но правильно ли это будет?
    90 68

  27. #27
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >Т.Шемякина в своей статье пише
    Не обязательно. Мнений много....

  28. #28
    L_34
    Гость
    А какое Ваше мнение?

  29. #29
    БУХ_алтер
    Гость
    Лучше удержать из зп, а не принимать деньги в кассу...
    А то еще ЕНВД подкрадется незаметно

  30. #30
    L_34
    Гость
    Поздно...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)