Может кто уже сталкивался с такой проблемой - моя фирма-ЗАКАЗЧИК передает материалы на сторону для переработки в готовую продукцию. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ купил бумагу для упаковки и понес затраты, которые попросил компенсировать.
Мы перечислили по банку два пл/п - одно ЗА ФАСОВКУ, другое - ЗА БУМАГУ.
Что должно быть в Акте - отдельно строкой "за фасовку" и: 1.отдельно строкой "за бумагу"
2.или "возмещение стоимости бумаги"
3.или "использована бумага",
чтобы не было кривотолков и было "по-русски"???
Что у меня будет с проводками:
Д20 К10/7 на стоимость материалов, переданных на сторону
Д20 К60 на стоимость услуг по фасовке
Д20 К60 на стоимость бумаги, возмещенной Исполнителю
Так?
Лада.

