×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2006
    Сообщений
    59

    Фиксированный ретробонус

    Наша фирма в большом количестве отгружает товар магазину "Лента". Покупатель выставляет нам "уведомление о расчете премии", "уведомление о расчете фиксированного ежеквартального ретробонуса" и т.д. Как правильно нужно провести эти уведомления. На форуме похожего найти не получилось, помогите! Скоро 20-е число, а я незнаю, что с этими уведомлениями делать. Предполагаю, что на 91,2, но с какого? Есть мнения, что на 44. Помогите разобраться.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    на 91,2,
    с 62 и вместе с НДС

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2006
    Сообщений
    59
    В том то и дело, что сф не выдается, а только уведомление о расчете премии и уведомление о расчет на одну и туже сумму но с разными датами. А в реквизитах, мы являемся покупателями, хотя мы продавцы.
    Последний раз редактировалось Accountant_t; 18.07.2006 в 22:40.

  4. #4
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Accountant_t, я занимался этим вопросом с Лентой. В курсе. СФ вам и не нужна. Для себя, если хотите, сделайте. Можете Ленте дать, если просят. Себе ставите на 91 (без НДС). НДС тоже на 91, но не учит. для налогообл.

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для nemasja
    Регистрация
    12.08.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    527
    если Вы являетесь поставщиком, то и скидку тоже предоставляете Вы, соответственно и документы по этой скидке, тоже должны выставить сами
    С уважением, Mакс.

  6. #6
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    nemasja,
    соответственно и документы по этой скидке, тоже должны выставить сами
    видимо, у вас в Москве, Лента не работает... и вы не в курсе...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2006
    Сообщений
    59
    Цитата Сообщение от ltymuf
    [b]Себе ставите на 91 (без НДС). НДС тоже на 91, но не учит. для налогообл.
    А с какого счета: 62,60,76.5.... И какой датой, ведь уведомления 2 с разными датами? А налогооблагаемую базу эти бонусы уменьшают?

  8. #8
    Аноним
    Гость

    Ретробонус

    Мы тоже работаем с Лентой. Списываю с 62, так удобнее с ними сверяться. Советовалась с аудитором - не выписываем сч/ф, а целиком на 91 без НДС.

  9. #9
    Аноним
    Гость

    ретробонус

    www.klerk.ru/print.php?50869
    Еще эта статья есть в РНК №10/2006.
    В данном случае бонус - это внереализационный расход. Целиком на 91 счет. Учитывается, когда происходит выплата.

  10. #10
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    www.klerk.ru/print.php?50869 - с прибылью и так все ясно, а вот вопрос "Что делать с НДС ?" в статье умело обойден

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)