Помогите разобраться!!
Прибыль считаю по кассовому методу, НДС - по оплате.
Есть должник ("А"). Предприятию "А" должен ЧП.
В связи с тем. что с "А" денег не дождаться, подписываем тройственный зачет, на основании которого мы зачитываем задолженность "А", "А" в свою очередь зачитывает долг ЧП, а ЧП напрямую рассчитывается с нами.
Теперь вопрос:
Зачет подписан декабрем 2002г., а деньги от ЧП поступают в 2003году.
Должна ли я по факту подписания зачета включить в налогооблагаемую базу за 2002год по НДС и по прибыли сумму долга "А". если деньги мы получили в 2003???





