×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2003
    Сообщений
    109

    Тройственный зачет

    Помогите разобраться!!
    Прибыль считаю по кассовому методу, НДС - по оплате.
    Есть должник ("А"). Предприятию "А" должен ЧП.
    В связи с тем. что с "А" денег не дождаться, подписываем тройственный зачет, на основании которого мы зачитываем задолженность "А", "А" в свою очередь зачитывает долг ЧП, а ЧП напрямую рассчитывается с нами.
    Теперь вопрос:
    Зачет подписан декабрем 2002г., а деньги от ЧП поступают в 2003году.
    Должна ли я по факту подписания зачета включить в налогооблагаемую базу за 2002год по НДС и по прибыли сумму долга "А". если деньги мы получили в 2003???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Ну, если по кассовому и по оплате, то включаете в базу 2003г. ИМХО.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2003
    Сообщений
    109
    Но зачет то подписан декабрем 2002 г. И получается выручка по предприятию "А" закрыта декабрем!

  4. #4
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    выручка по предприятию "А" закрыта декабрем!
    ПРи кассовом методе выручка оаределяется днем поступления денег.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2003
    Сообщений
    109
    Хорошо, а по НДС????

  6. #6
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Weselova
    НДС - по оплате

    Вы же сами написали !
    Соответственно, включается в базу 2003г. ИМХО.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2003
    Сообщений
    109
    И все-таки меня гложут сомнения....

  8. #8
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Weselova
    Почему?
    Хотя лучше спросить сейчас, чем потом исправлять ошибки !

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2003
    Сообщений
    109
    Сомнения вот в чем:
    62 счет по предприятию "А" закрываю то я декабрем. (зачет ведь подписан в декабре). Сооот-но задолженность погашается.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    397
    Weselova
    Послушайте, для Вас это не зачет, а скорее уступка прав требования. Получили деньги от ЧП и начисляете налоги.
    Светлана

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2003
    Сообщений
    109
    УБЕДИЛИ!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)