Уважаемые бухгалтера, вопрос может и глупый, но запуталась окончательно.
Если на конец полугодия есть остатки готовой продукции. Они отражены на счете 43 по себестоимости.
Должна ли я как то распределять прямые расходы на эти остатки и если да , то как?
Просто я не пойму если себестоимость готовой продукции сформирована след проводками
Д20К10
Д40К20
Д43К40
то о каком распределении может идти речь ведь первоначальная стоимость ГП состоит из этих самых прямых затрат и они никак не уменьшают налогооблагаемую базу?
Те прямые расходы которые уменьшат базу имеют отношение только к продукции которая реализована в отчетном периоде.
Разъясните пожалуйста если я неправильно понимаю
Заранее благодарю
Варя

Ответить с цитированием