×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112

    Кто нибудь ПОМОГИТЕ!!! Вернули декларацию по прибыли при сдаче ГНИ.

    Только что вернулась с налоговой в полной расстерянности и в шоке. Я уже ничего не понимаю в этой жизни.
    Подскажите!!!
    Я заполнила деклараци как положено с нарастающим итогом со всеми налогами и т.д. Поставила сумму исчисленного налога, а также перечисленных в течении года и соответственно налог к доплате. Но по итогам отчетности за 9 месяцев у меня был убыток и в этой же отчетности сумма перечисленного налога за полугодие соответственно стоялал к уменьшению. Сейчас пришла в налогову, а мне говорят, что налоговая база равна нулю и я с этим согласна и поэтому вы должны заплатить полную сумму налога.
    Вот только я не поняла, раз по итогам за 9 мес. моя база равна нулю и платежи за полугодие тоже, так что мне получается надо вообще тогда показывать свою прибыль только за 4 квартал что ли. Я так понимаю что с нарастающим итогом я не имею права показывать приыбль, верней сказать уменьшить годовую прибыль на сумму полученных убытков. СКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ, ничего не понимаю.
    А если я заново начислю налог на прибыль с учетом перечисленных налогов за полугодие у меня вообще тогда будет завышение налогов в бухгалтерском учете и уменьшение налогооблагаемой прибыли в бухучете. Это получается, что Ф №2 поползет И баланс, ОЙ ЧЕ ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ.
    Поделиться с друзьями
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  2. #2
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    Не очень понятно. Разложите, в каких кварталах у Вас была прибыль, а в каких убыток. Тогда станет понятней.

  3. #3
    Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    asa
    В полугодии прибыль, а в третьем квартале убыток. Помогите ПЖЛСТ
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  4. #4
    Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    asa
    Забыла сказать, а в четвертом прибыль
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  5. #5
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    По третьему кв. у Вас налоговая база 0. Следовательно, конечный итог: сумма к уменьшению = сумме налога за полугодие. В бухучете на эту сумму делается минусовая проводка и по сч.68.4 (налог на прибыль) получается сальдо по Дб (переплата). В 4-м квартале опять прибыль. Итоговый показатель: сумма начисленного налога за год минус 0.
    Делается проводка на всю сумму налога. Если в результате получается сальдо по Кр - сумма к доплате, если сальдо по Дб - сумма к уменьшению.
    А Вы, очевидно, уменьшили сумму годового налога на сумму начисленного налога за полугодие и не сделали проводку "сумма к уменьшению" по третьему кварталу.
    Или все не так?

  6. #6
    Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    asa
    Да, именно все так как Вы сказали, огромное при огромное Вам спасибище, с точки зрения НУ я поняла, а вот как тогда это отразится в форме № 2?
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  7. #7
    Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    И еще не могли подсказать как эта проводка будет выглядеть, если у меня по полугодию перечисленный налог составляет 600 руб. ПАСИБ :-)
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  8. #8
    Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    asa
    Извините еще за беспокойство, так получается что эту проводку я должна была сделать на 31.10.02, но я ее не сделала, как эту ошибку можно исправить и что за это будет?
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,537
    У меня тоже вопрос, если можно:
    А если по итогам 9 мес. приб, а по итогам года в целом - убыток (ну, потратились мы в декабре), то какие проводки я должна сделать по сч.68\нал. на приб.? Сторнировать сумму начисленного налога на прибыль за 9 мес.? Я в такой панике...........

  10. #10
    Аноним
    Гость
    тогда это отразится в форме № 2?
    Форма 2 составляется по данным бухучета. Сумма прибыли по БУ может не совпадать с прибылью по НУ.
    как эта проводка будет выглядеть
    Я это делал так: Дб 99 - Кр 68.4 (-600)
    как эту ошибку можно исправить и что за это будет?
    Вы, главное, правильно рассчитайте и успейте ЗАВТРА заплатить налог. Если баланс еще не сдан и не реформирован, спокойно делайте эту проводку и исправляйте декларацию за год.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Это был asa.

  12. #12
    Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    Аноним
    asa
    Спасибо, только все равно не поняла, тогда получается переплата и я опять выйду на разницу (с которой меня отправилисегодня), а не на ту сумму которую надо заплатить, тогда получается надо еще и убрать Д 68/4 К 99 (-600), я так понимаю?
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Елена М , не надо паники, нужно сторнировать сумму начисленного налога за 9 месяцев и все!

  14. #14
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    надо еще и убрать Д 68/4 К 99 (-600)
    По результатам расчета за год (4 кв.) Вы делаете ту же самую проводку Дб 99 - Кр 68.4 на всю сумму налога и ваша переплата исчезает, если сумма налога превышает 600 р.

  15. #15
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784

    СРОКИ!

    Совет тем, кто зашивается:
    Сделайте нормальную декларацию по налогу на прибыль и сдайте/отошлите ее сегодня!

    Потом можете (трое суток впереди) разбираться с проводками, номерами счетов и формой 2.
    Бухгалтерскую отчетность не поздно сдать/отослать в понедельник - до закрытия инспекции или почты.

  16. #16
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Вот.. вот.. вот.. у меня такая-же ситуация....
    я что-то теряюсь и сомневаюсь.. платить или не платить...
    Можно я разжую.. а Вы поправьте меня если что-то не так... пожалуй-ста!!!
    Значится так...(я немного утрирую суммы условны.. хорошо?)

    1 квартал:
    500р - прибыль
    Д99 К68 - начислено 100 руб
    Д68 К 51 - перечислено 100 руб

    6 мес:
    700 р - прибыль
    Д99 К68 - (200-100)=100 руб
    Д68 К51 - перечислено 100 руб

    9 мес:
    -2000р - прибыль (то бишь убыток)
    -500р - налог
    не начислялось и не перечислялось....
    (ну это уж не я делала, а пред.бух)

    Год:
    200р - прибыль
    70р - налог
    Но у меня ведь было заплачено в 1 и 2 кв уже 200 рублей...
    Значит мне платить не надо у меня там переплата = 130р
    Да?
    А в бух базе делаю пров-ку
    Д99 К68.... А Какую???
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  17. #17
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    Д99 К68.... А Какую
    70 рублей. Требуйте у налоговой возврата 130 рублей.

  18. #18
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    В догонку. В 3 кв. проводка "сумма налога к уменьшению" делалась? Если нет, то надо сделать Дб 99 Кр 68 (-200).

  19. #19
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Исходное сообщение Shure

    Д99 К68 - начислено 100 руб

    Д99 К68 - (200-100)=100 руб

    ...
    Год:
    200р - прибыль
    70р - налог

    Но у меня ведь было заплачено в 1 и 2 кв уже 200 рублей...
    Значит мне платить не надо у меня там переплата = 130р
    Да?
    А в бух базе делаю пров-ку
    Д99 К68.... А Какую???
    Не жадничай - сделай две проводки. И у тебя всё будет прозрачно:
    1. Д99К68 (200) //сторно начислений по промежуточной отчетности;
    2. Д99К68 70р. //начислен налог на прибыль за налоговый период.

    В результате обороты и сальдо по всем трем задействованным счетам на свои места станут.

  20. #20
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    ASA
    Ох!!! ну похоже все значит у меня нормально.....
    просто гора с плеч!!!!
    Спасибо огроменное!!!

    Не буду просить возврата... пусть останется переплата в счет буд.пер...
    Останеться ведь.. да?
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  21. #21
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    Если не переходили на УСН - останется.

  22. #22
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    На самом деле я и в Декларейшн написала, что нал-я мне должна.... но инспектор как-то лихо так зачеркнула энтот долг и сказала, что все-мол уже зачла в 3 кв... Правда декрарацию взяла....
    Я наверное через некот.время попрошу сверку по налогу на прибыль.. тогда сразу будет видно есть переплата или нет...
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  23. #23
    Клерк Аватар для Вера
    Регистрация
    08.08.2002
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    397
    Извините меня, но я наверно чего-то пропустила или вообще не поняла. У меня такая же ситуация 1,2 квартал прибыль, 9 месяцев убыток, а в 4 квартале прибыль. Налог на прибыль получился огромный и тоже в панике. Объясните "не понимающей", пожалуйста!!!
    Значит:
    1квартал: база 1000*24%=240руб прибыли;
    Начисляю:Д99 К 68=240руб.
    Перечисляю: Д68 К 51 =240руб.
    2квартал: аналогичен.
    9 месяцев: база (-10000), значит, равна нулю и налог не платим и не начисляем.
    За 2002г. база считаю всю (выручку без НДС и НП)- (все расходы уменьшающие прибыль )за 2002г= 20000руб.
    20000*24%=4800 руб. Так как заплатила 480руб за предыдущие кварталы, получается:4800-480=4320руб. должна доплатить в бюджет.
    Вот у меня и вылез такой большой налог, а теперь и не знаю, права ли я была.
    Объясните, в каком случае следует делать проводку "сумма налога к уменьшению"? Совсем запуталась, помогите!!!
    С уважением, Вера.

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Налог начисляется ежеквартально. То есть надо было сделать так:
    31.03.02 Д99 К68 240 руб.
    30.06.02 Д99 К68 240 руб.
    30.09.02 Д99 К68 -480 руб.
    31.12.02 Д99 К68 4800 руб.
    В итоге у вас обороты за год по дебету 68 480 руб, по кредиту 68 4800 руб. Следует уплатить 4320 руб.

  25. #25
    Клерк Аватар для Вера
    Регистрация
    08.08.2002
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    397
    Спасибо, поняла ошибку в проводках на 30.09.02. Хорошо, что сумму правильно посчитала, а то сегодня заплатила и сдала декларацию.
    С уважением, Вера.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,537
    Огромное спасибо всем откликнувшимся! Сегодня убедилась, что паника - жуткая вещь и её следует избегать во что бы то ни стало...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)