×
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 71
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Счета-фактуры на аванс - вводить или не вводить?

    Работаем в 1С Бухгалтерский учет, версия 7.7, релиз 474.
    Для простоты изложу ситуацию следующим образом.
    В марте было три отгрузки:на 10, 12 и 17 руб. (без НДС).
    В первом случае отгрузили в кредит, оплата товара была в том же месяце, но чуть позже отгрузки. Сч-ф сразу провели при отгрузке.
    Во втором случае покупатель оплатил товар в марте, а отгрузили мы только в апреле. На основании выписки банка ввели сч-ф на аванс.
    С этим все понятно.
    В третьем случае оплатили нам 14.03, а мы отгрузили 15.03. Оплату отношу на К 60.2 - авансы полученные. Вопрос в том, вводить ли на основании выписки банка за 14.03 счет-фактуру на аванс (чтобы 15.03 ввести на основании этой сч-ф запись книги покупок) или нет?
    Если да, то база формирует книгу продаж на 10+12+12+17=51 руб.
    В книге покупок, соответственно, появляется запись на 12 руб. (зачет аванса). И на НДС к уплате в бюджет это не влияет. Зато влияет на объем реализации за месяц.
    Заполняли декларацию по НДС за март, указали реализацию 10+12+17=39 руб. А книга продаж формируется на 51 руб. ((((

    Что делать? Не вводить счеты-фактуры на аванс, если зачет аванса происходит в том же налоговом периоде, или подавать уточненные декларации по НДС (их много)???
    Помогите!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >Не вводить счеты-фактуры на аванс, если зачет аванса происходит в том же налоговом периоде,
    Согласно буквы закона (НК РФ) - надо делать счета-фактуры. Однако, с другой стороны - зачем плодить обороты по 68 счёту?
    (Но ФНС при проверке будет опираться на букву, а не на здравый смысл. )

  3. #3
    БУХ_алтер
    Гость
    Что делать? Не вводить счеты-фактуры на аванс
    "вводить" надо - Вашими словами

  4. #4
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    подавать уточненные декларации по НДС (их много)???
    Абсолютно ненужная работа.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    "вводить" надо - Вашими словами
    это не мои, это одинэсовские - "ввести на основании" выписки банка с оборотами по 62.2

  6. #6
    Аноним
    Гость
    ну то есть по 60.2, конечно

  7. #7
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Это
    >выписки банка с оборотами по 62.2
    и это
    >ну то есть по 60.2, конечно
    ахинея....

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от jaspis
    Абсолютно ненужная работа.
    А как же тогда объяснять инспектору, почему в декларации и в книге продаж у меня разная реализация?

  9. #9
    БУХ_алтер
    Гость
    почему в декларации и в книге продаж у меня разная реализация?
    сами сначала поймите, что сказали....

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Это
    >выписки банка с оборотами по 62.2
    и это
    >ну то есть по 60.2, конечно
    ахинея....
    согласна
    К 62.2

  11. #11
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Авансовая сч. фактура
    Дт 76 Кт 68.НДС

    После того как АВАНС ЗАЧЕЛСЯ В СЧЁТ ОТГРУЗКИ
    Дт 68.НДС Кт 76 (Запись в книгу покупок)

    И незачем обороты по 62 счёту кривить.

  12. #12
    БУХ_алтер
    Гость
    можно еще
    Дт 62 Кт 68
    Дт 68 Кт 62

  13. #13
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >можно еще
    >Дт 62 Кт 68
    >Дт 68 Кт 62
    Можно, но тогда на 62 счёте - сальдо не соответсвует реальному авансу.

  14. #14
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    А как же тогда объяснять инспектору, почему в декларации и в книге продаж у меня разная реализация?
    Во-первых, книги продаж за прошлые периоды переделывать совершенно ни к чему. Санкций за их неправильное ведение нет.
    Ну а если и переделали - налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию только в случае занижения налоговой базы и, соответственно, налога. Объяснять инспектору? Ошиблись при заполнении декларации, на сумме налога никак не сказалось. За неправильное заполнение деклараций, представьте, тоже не штрафуют.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    сами сначала поймите, что сказали....
    прекрасно понимаю.
    в книгу продаж у меня попадают сч-ф на аванс и обычные.
    если из 100 000 руб. реализации за месяц половина была оплачена до отгрузки, но в том же налоговом периоде, то в книге продаж отражается "всего продаж, включая НДС" 150 000 руб.
    а в декларации отразили 100 000 руб.
    потому реализация была всего 100 000 руб.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от jaspis
    книги продаж за прошлые периоды переделывать совершенно ни к чему
    а как быть в будущем? проводить счета-фактуры на аванс и указывать в декларации тот объем реализации, который в книге продаж?

  17. #17
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >реализации, который в книге продаж?
    См. как налдекра заполняется.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Авансовая сч. фактура
    Дт 76 Кт 68.НДС

    После того как АВАНС ЗАЧЕЛСЯ В СЧЁТ ОТГРУЗКИ
    Дт 68.НДС Кт 76 (Запись в книгу покупок)

    И незачем обороты по 62 счёту кривить.
    прочтите еще раз тот мой пост, который вас обоих так возмущает
    я про проводки знаю всё
    я сказала, что сч-ф на аванс вводится на основании выписки банка с оборотами по 62.2
    не нравится слово "обороты"?
    с записью по К 62.2

    Д 51 - К 62.2 (авансы полученные в рублях)
    как только получили, сразу ввели на основании такой выписки сч-ф на аванс
    и получили то, о чем вы пишете
    Д 76.АВ-К 68.2

    лучше б дельное что сказали, чем глумиться

  19. #19
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    а как быть в будущем? проводить счета-фактуры на аванс и указывать в декларации тот объем реализации, который в книге продаж?
    Как Вам удобнее. Отсутствие придирок со стороны налоргов будет обеспечено, если отражать все полученные авансы как в книге продаж, так и в декларации.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от jaspis
    Как Вам удобнее.
    спасибо большое

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Согласно буквы закона (НК РФ) - надо делать счета-фактуры.
    Кстати, где это в НК написано, что нужно делать счета-фактуры на аванс?

  22. #22
    БУХ_алтер
    Гость
    где это в НК написано, что нужно делать счета-фактуры на аванс?
    нигде.... но НДС начислить с "аванса" надо

  23. #23
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    БУХ_алтер, с оплаты, частичной оплаты..

  24. #24
    БУХ_алтер
    Гость
    Панта, а кавычки не замечаешь?

  25. #25
    GBUH1968 GBUH1968 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    42
    Если я правильно поняла, то декларация по НДС заполняется на основании книги покупок и книги продаж и суммы НДС с авансов попадают в стр.120 и 130 раздела 2.1 декларации по НДС .Если ваша 1 С автоматом так не делает поставьте в счетах-фактурах на аванс и обычных "фишку" зачет аванса по договору.И еще "вводите" счет-фактуру на аванс на основании банковской выписки. А спор о том, нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс даже если реализация произошла на следующий день после оплаты, это пустое и лишний повод дать налоговикам возможность при случае вас наказать (могут закрыть на это глаза т.к. вродебы один налоговый прериод) но по закону такие счет-фактруры вы обязаны выписывать.Хотя лично мое мнение это просто увеличение документооборота и лишняя работа бухгалтеру,главное что бы на конец отчетного прериода( месяц там или квартал) не оставалось не зафиксированных авансов.

  26. #26
    БУХ_алтер
    Гость
    но по закону такие счет-фактруры вы обязаны выписывать.
    нет, только начислять НДС

  27. #27
    GBUH1968 GBUH1968 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    42
    В п.18 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,книг покупок и продаж при расчетах по НДС( Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 № 914) указано,что на каждый аванс надо выписывать свой счет-факутру.

  28. #28
    БУХ_алтер
    Гость
    GBUH1968, а в НК?
    что главнее?

  29. #29
    GBUH1968 GBUH1968 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    42
    Бух алтер, вы прекрасно понимаете, что кроме НК естьеще и ПБУ и всевозможные Постановления правительства имеющие силу закона, а при проверках налоговики невыставленную сечт-фактуру на аванс считают за грубое нарушение правил учета доходов,расходов и объектов налогообложения и вот тут уже ссылаясь на "родной" НК( ст.120 НК РФ) штрафуют по полной программе-
    5 000 руб.-при отсутствии счетов-фактур на авансовые платежи в одном налоговом периоде(месяце или квартале)
    15 000 руб.- при отсутствии счетов-фактур на авансовые платежи в двух и более налоговых периодах.
    Но конечно самое простое выписывать накладные на отгрузку и счета-фактуры в день получения оплаты,обычно покупатели не возражают.

  30. #30
    БУХ_алтер
    Гость
    при проверках налоговики невыставленную сечт-фактуру на аванс считают за грубое нарушение правил учета доходов,расходов и объектов налогообложения и вот тут уже ссылаясь на "родной" НК
    бред... НДС с "аванса" я всегда начисляю, так что ко мне вопросов никогда не было, чтобы начислить НДС с/ф не нужна

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)