×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    О задолженностях

    как передисловие))
    Что-то тоже голова уже кругом от налоговых органов едет.
    Такой сыр бор сегодня разрозился в нологовой жуть) Отказывались принимать на бумажном носителе декларацию по НДС, требуют все на дискетах... в итоге выделили одного человека для принятия на бумаге... а на дискетах - троих. В один кабинет очередь на целый день, в другой - налоговики в пустую сидят...

    Уважаемые бухгалтера, помоги разобраться) знаю что легко и глупо, но все же...)

    из-за неоплаченных, но поставленных товарах у нас возникает кредиторская задолженность...?! вроде верно)
    а из-за оплаченных, но не поставленных? дебиторская? а куда ее в балансе писать? в строку 240? в 241-ую указывать не надо...? Правильно я понимаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    развернуто в дебет - дебетовую, в пассив - кредитовую

  3. #3
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    надо

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ltymuf
    надо
    в 241 строку надо? там же в т.ч. покупатели и заказчики. но это ж мы покупатель...

  5. #5
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    а из-за оплаченных, но не поставленных?
    кем, чем?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ltymuf
    кем, чем?
    ой... сорри, видимо выразилась не оч. понятно
    мы оплатали за товар в июне, а получили его в июле :-)

  7. #7
    БУХ_алтер
    Гость
    из-за оплаченных, но не поставленных? дебиторская?
    авансы выданные - в актив

  8. #8
    БУХ_алтер
    Гость
    мы оплатали за товар в июне, а получили его в июле :-)
    в актив

  9. #9
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    мы оплатали за товар в июне
    авансы, выданные (60.2) - стр 240

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    в актив
    эт я поняла что в актив, а куда именно... ?прочие оборотные? или дебиторская задолженность?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ltymuf
    авансы, выданные (60.2) - стр 240
    спасиба :-)

  12. #12
    Солнышко 2006 Солнышко 2006 вне форума
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Подскажите, пожалуйста, у меня по 71 сч есть и Дт и Кт сальдо, поэтому в балансе я отнесла и в актив и в пассив, а сегодня в Главбухе прочитала, что свернутое сальдо в пассив. Ошибка ли это или я правильно сделала?

  13. #13
    БУХ_алтер
    Гость
    что свернутое сальдо в пассив.
    а если сальдо дебетовое?

  14. #14
    Солнышко 2006 Солнышко 2006 вне форума
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    БУХ_алтер, Все понятно, спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)