Дорогие главбухи, доброе время суток.
Взяла новую фирму. В 2005 году - метод начисления НДС по оплате. Была начислена реализация за 4 квартал на сумму 5630 долларов. Оплата поступила во 2 квартале 2006г. По какому курсу мне исчислить налогооблагаемую базу - по дате реализации либо дате оплаты? Подскажите, будте добры.
С уважением.


