Светлояр, и вообще, с чего Вы взяли, что в вопросе речь шла о гендире-единственном учредителе?![]()



Светлояр, и вообще, с чего Вы взяли, что в вопросе речь шла о гендире-единственном учредителе?![]()



Да конечноРешения учредителя в этом случае достаточно и точка.Оказывается, у нас учредитель нынче регулирует Трудовые кодексы
ЗЫ: когда вот такому особо умному учредителю перестанут платить больничные, не пойдет пенсионный стаж, откажут в оплате командировочных и отпускных, может у него в голове чего-нить клепанет, что что-то у него в консерватории не ладно![]()
Ура, а то некому точку было поставить, прямо истомились уже все.и точка
Светлояр, представьте себе - была жизнь и до Вашего рождения, в том числе и на форуме:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=278566
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=263681
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=264501



Гы... они завтра другие дадут, чего делать будете? Кстати, Минфин аккуратно переводит стрелки на другое министерство, если заметите
Ну с другой сторона, если Вам по барабану свой собственный стаж, своя красивая запись в трудовой книжке про гендиректорство, свои командировочные и отпускные, то почему нет?
Только потом от государства не стоит требовать пенсий и больничных. Вы сами от них отказались



Ну, Вы просто еще не дожили до того возраста, когда это начнет интересоватьНасчёт пенсий, больничных и т.п. - считаю это уделом сотрудников, а не учредителей.![]()
И дай бог, чтобы не случилось чего-нить такого, чтобы понадобилось социальное страхование. Редко кто из таких экономных учредителей пойдет страховать себя добровольно в частную компанию.
Лучшая страховка - потомство!![]()



ммм, не хочу Вас сильно расстраивать, но эта страховка не работает на все 100%, так же как и вся остальная
Тогда уж ничто не милоЛадно. Мы от темы очень отдалились. Нужно держать рамки. С наступающим!
Проясните, пожалуйста, еще раз вопрос со статистикой. Если я малое предприятие на УСН, то сдавать статотчетность нужно только если придет соответствующий запрос?
А можно как-то систематизировать отчётность по кварталам, что бы вопросов больше не задавать.
Например:
3кв.
Фонд социального страхования 4-ФСС;
ГНИ КНД 1151058.
4кв. (год)
Фонд социального страхования 4-ФСС+письмо(деятельность не велась и т.д.),
Пенсионный АДВ-11 +письмо(деятельность не велась и т.д.) , пенсионный выдал Протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
ГНИ КНД 1110018, КНД 1152017 +письмо(деятельность не велась и т.д.).
Допишите пожалуйста по 1 кварталу, 2(полугодие) кварталу какие отчеты и куда сдаются ДЛЯ НУЛЁВКИ.
ЗЫ если неправильно написал по 3 кварталу и 4кварталу (году) исправте.
Здравствуйте. Фирма зарегистрирована в сентябре 2009, УСНО-15, работников нет. Разбираюсь с бухучетом. Подскажите пожалуйста, что сдаем?
1. Декларация ЕН за год до 31.03.2010 в налоговую (Правильно?)
2. Регистрируем КДиР в налоговой (Правильно?)
3. Сдаем 4-ФСС, нулевку до 15 числа в местный ФСС (Правильно?)
4. Декларацию по страховым взносам на обязательное пенс.страхование, тоже нулевка получается. в налоговую (Правильно?)
5. Нужно в налоговую нести платежку об оплате ЕН?
6. Нужно ли что-то еще сдавать в ПФР?
7. Нужно ли вообще что-то? Может я что-то упустил из виду?



Аноним, все давно систематизировано в Народной бухгалтерской энциклопедии. И никаких таких особенных особенностей у нулевок нет, приписывать я лично ничего не буду. В конце концов тема бесконечно обсуждается на форуме, можно пользоваться поиском.
gefest, тема про отчетность висит вверху этого раздела форума. Надо же сначала темы посмотреть, потом вопросы писать. Это правило любого форума в интернете![]()
Ну вот, сегодня сдал свою первую отчётность: 4-ФСС нулёвку, кроме самой формы (новичкам: в двух экземплярах - одна им, другая вам!) более ничего не спросили. На всё про всё - 10 минут![]()



Серж_, Вы конечно извините, но отчетность по УСН там вся систематизирована, дальше некудаИ конкретнее уже некуда.
У Вас девиз по жизни "пришел, не увидел, поучил"?Отдельной темы или ветки нет о ВАЖНОМ.
Я на этом форуме уже 5 лет, но и то постоянно открываю для себя тут что-то новое. Не говоря уже о том, что ресурс постоянно развивается.
А Вы, не успев зарегистрироваться, уже всё досконально изучили, да? И в первом же сообщении взялись нас, глупых, просвещать? Ну-ну...![]()
Уважаемый, я не поучаю, а рекомендую - это большая разница...
Я более менее посмотрел Библиотеку...
И вот, что я увидел
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A3%D0%A1%D0%9D
Отчетность, сдаваемая по итогам налогового периода (года)
* Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации по форме 4-ФСС РФ (сдается в ФСС не позднее 15 января). Обязательно заполняются таблицы 4, 9-10. Таблицы 5-8, 11-12 заполняются при наличии соответствующих данных.
* Сведения о среднесписочной численности работников (сдается в налоговую не позднее 20 января).
* Декларация по НДС, в случае, если организация является налоговым агентом по НДС, (сдается в налоговую инспекцию не позднее 20 января).
* Индивидуальные сведения в Пенсионный фонд (сдаются в Пенсионный фонд до 1 марта).
* Декларация по единому налогу по УСН (сдается в налоговую не позднее 31 марта).
* Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, для лиц, производящих выплаты физическим лицам (сдается в налоговую инспекцию не позднее 30 марта). Также законом 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» предусмотрена сдача копии декларации с отметкой налоговой в Пенсионный фонд. Но срок сдачи декларации в ПФ законом не установлен.
* Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (сдается в налоговую инспекцию не позднее 1 апреля)
* Декларация по земельному налогу (только для налогоплательщиков земельного налога). Сдается в налоговую до 1 февраля.
* Декларация по транспортному налогу, предоставляется только организациями имеющие являющимися плательщиками налога (сдается в налоговую до 1 февраля)
* Декларация по налогу на прибыль организаций (сдают организации, получившие доходы, облагаемые по ставкам предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса. Сдается в налоговую инспекцию не позднее 28 числа апреля.
Для нулёвки половина информации не нужно или я не прав и мне нужно сдавать следущее:
-Декларацию по транспортному налогу,
-Декларацию по земельному анлогу
-Декларацию на прибыль (Для нулёвки)
-Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ
-Декларация по НДС???? (систематизировано в УСН :/, по упрощёнке и нулёвке).
и т.д.
Я предлагал, чтобы каждый раз вопросы данные не задавались по упрорщёнке и НУЛЁВКЕ - ЧТО (какие формы), КУДА (ГНИ, ФСС, Пенсионный и ещё куда-то).
На ваш форум заходят и новички в бухгалтерии, а асы в бухгалтерии в основном сидят и баланс годовой сводят и им не до форума.
Или я предлагаю(рекомендую) БРЕД?



Аноним, что конретно сдавать всегда написано в специальной теме, которая вывешивается каждый квартал. Никто каждый квартал править энциклопедию не будет.
Если Вам сильно надо, потрудитесь раз в квартал зайти и почитать тему.
Для нулевок ничего писать специально я не буду. Вам надо - заходите и пишите, все на форуме написано сотни раз.
Нулевка - это вообще не нормально.
Кроме того, нулевки бывают разные и в зависимости от ситуации может быть разная отчетность.
Куда сдавать, написано вроде бы четко. Или по Вашему нулевки должны сдаваться в специальное такое нулевочное место?КУДА (ГНИ, ФСС, Пенсионный и ещё куда-то).![]()
Дык я и зашёл и после этого вопросы возникли
Согласен, но эта проблема существует и не только у меняНулевка - это вообще не нормально.
Я писал, что Доходы.Кроме того, нулевки бывают разные и в зависимости от ситуации может быть разная отчетность.
Я же написал, всего лишь вопросА вылиось в выяснения отношений, что, где искать и смотреть
ООО режим - УСН Доходы
4кв . (год)
Фонд социального страхования 4-ФСС+письмо(деятельность не велась и т.д.),
Пенсионный АДВ-11 +письмо(деятельность не велась и т.д.) , пенсионный выдал Протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
ГНИ КНД 1110018, КНД 1152017 +письмо(деятельность не велась и т.д.) может ещё какие формы.
Допишите пожалуйста по году какие отчеты и куда сдаются ДЛЯ НУЛЁВКИ.
ЗЫ если неправильно написал по 4кварталу (году) исправте.
Извините , немного отвлеку от темы . Если принимаю на работу человека с 11 января 2010 , то в отчете о среднеспис. числ-ти (которая до 20 января сдается), я его не указываю , т.к. отчет за 2009 год. или я что-то путаю?
Спасибо , просто ген. дир. с толку сбивает , доказывает , что указывать нужно и поэтому сомнения появились
Серж,я тоже новичок,у нас тоже ООО с аналогичными параметрами, но вы забыли про КНД-1151065 в ИФНС(а потом еще в ПФ с отметкой налоговой).
подскажите, пожалуйста, ИП на УСН, деятельность не велась, нужно ли заверять пустую КДиР за 2009год в налоговой?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)