Подскажите, совсем запуталась: являемся налоговыми агентами по НДС. НДС к уплате за квартал отражаем в разделе 2.2 и ту же сумму в разделе 1.2. К вычету ставим ее, если перечислили включительно до 20.07 за 2 квартал или нет? А если позже перечислил, то к вычету ее не ставим - все правильно?

