Сдела в 1С проводки
Дт 44.1 Кт 73.3 начислила
Дт 73.3 Кт 50.1 выплатила
выплата прошла в другом периоде.Стала смотреть оборотку сумма идет красным.Сч.73.3 вообще активный и его название "Расчеты за товары, проданные в кредит".А куда же компенсацию начислять?Если можете помогите!![]()



А если серьезно, то счета расчетов не могут быть только активными, это не в банке...