×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2005
    Сообщений
    4

    Вопрос исправление ошибок

    Уважаемые клерковчане,
    нужна помощь ассов, а то я совсем затупила.
    В прошлом году организации оплачивала экспертизу ФИПСУ по рег-ции товарного знака. Тогда же эту сумму списали на затраты. Сейчас в 2006 надо ее восстановить и отнести ее на стоимость Товарного знака.
    Какие исправительные проводки я должна сделать в 2006г.
    Все мы ошибаемся.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Какие исправительные проводки я должна сделать в 2006г.
    Сторно ту что делали.
    Потом ту, что считаете правильной.
    Если отразилось на налогах, пересдать за тот период.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от ЛО
    Сторно ту что делали.
    Потом ту, что считаете правильной.
    Если отразилось на налогах, пересдать за тот период.
    Вы уверены?
    Может все-таки уменьшение счета расходов в корреспонденции с 91м (убытки прошлых лет).

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    уменьшение счета расходов в корреспонденции с 91м (убытки прошлых лет).
    И какой Вы в этом усматриваете смысл?

  5. #5
    Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от jaspis
    И какой Вы в этом усматриваете смысл?
    Не отразив убытки прошлых лет, признанные в отчетному году вы соответственно не укажите данные показатели в бухгалтерской отчетности, следовательно нарушите правила ведения бухгалтерского учета. За данное нарушение КОАП РФ предусматривает штраф, при нарушении в течение нескольких лет сумма штрафа увеличивается, а также возникает ответственность в соответствии со ст. 120 НК РФ.
    Соблюдение правил бухучета и 15000 руб. неуплаченного штрафа - ВОТ СМЫСЛ!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ, для того, чтобы соблюдать правила бухгалтерского учета, нужно их прежде всего знать.

    Почитайте исходный пост. Вдумчиво. В прошлом году были необоснованно завышены расходы. В результате исправлений в текущем году появится прибыль прошлых лет, а никак не убыток.

  7. #7
    Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от jaspis
    УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ, для того, чтобы соблюдать правила бухгалтерского учета, нужно их прежде всего знать.

    Почитайте исходный пост. Вдумчиво. В прошлом году были необоснованно завышены расходы. В результате исправлений в текущем году появится прибыль прошлых лет, а никак не убыток.
    Описка сути не меняет. Конечно же будут доходы прошлых лет. Последствия за неправильное отражение в бухучете те же. См. мой предыдущий пост.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Описка?
    уменьшение счета расходов в корреспонденции с 91м (убытки прошлых лет).
    То есть вот тут меняем "убытки" на "прибыль" и всё ОК? Или еще "счет расходов" на "счет доходов" надо поменять?

  9. #9
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Описка?
    Цитата:
    уменьшение счета расходов в корреспонденции с 91м (убытки прошлых лет).

    То есть вот тут меняем "убытки" на "прибыль" и всё ОК? Или еще "счет расходов" на "счет доходов" надо поменять?

    имхо,
    а если так вообще, сделать ?
    "сторно" Дт 91/ убытки прошлых лет Кт 60
    Дт 08 Кт 60
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  10. #10
    Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от Tortilla
    имхо,
    а если так вообще, сделать ?
    "сторно" Дт 91/ убытки прошлых лет Кт 60
    Дт 08 Кт 60
    Согласен. Действительно счета текущих расходов (20е, 26е, 44е) трогать сторном не надо.
    Только я бы сделал сторно Дт 91/ доходы прошлых лет Кт 60. А затем 08-60

  11. #11
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    поспорю ... при чем здесь доходы прошлых лет ? Насколько я понимаю сумма была отнесена на расходы, и только в силу того, что год закончен мы не можем сторнировать именно текущие расходы и вынуждены сторнировать "излишне начисленные расходы прошлых лет", разве не так ????
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  12. #12
    Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от Tortilla
    поспорю ... при чем здесь доходы прошлых лет ? Насколько я понимаю сумма была отнесена на расходы, и только в силу того, что год закончен мы не можем сторнировать именно текущие расходы и вынуждены сторнировать "излишне начисленные расходы прошлых лет", разве не так ????
    Как вы отразите данный показатель в форме № 2, в строке Прибыль (убыток) прошлых лет? В графе убыток со знаком "-"?

  13. #13
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    ПРошу прощения, речь ведь о прошлом налоговом периоде. Тогда никакого сторно, конечно.

    Товарный знак учитываете как НМА? На 04?

    Тогда Д04 К91 (Прибыль прошлых лет)
    На сумму амортизации, которая была бы начислена в прошлом году:
    Д 91 К 05.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    382
    Как быть, если не были в прошлом году учтены расходы. Следовательно прибыль была увеличена. Обнаружили в этом году. По НУ понятно. А в БУ?

    Д91-К60 на сумму расходов без НДС?
    А какие проводки по НДС? По налогу на прибыль?

    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)