Уважаемые Клерки,
Подскажите какие выплаты и в какой сумме в пользу наших сотрудников не будут облагаться есн и ндфл, каким образом отразить в учете, будет ли это уменьшать налогооблагаемую базу или же производится за счет чистой прибыли, согласно каким нормативным документам!?
Просветите, бывало ли подобное в вашей практике!?


