×
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 267
  1. #151
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Адрес
    ЧелЯбинск
    Сообщений
    43
    Вот накопал кому интересно:

    ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО
    от 26 июля 2007 г. N 02-6-10/249
    ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
    Федеральная налоговая служба, рассмотрев запрос, сообщает.
    В соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
    Согласно пункту 1 статьи 346.15 при определении объекта налогообложения налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, а также внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 Кодекса. При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, предусмотренные статьей 251 Кодекса.
    При этом пунктом 1 статьи 248 Кодекса, предусматривающим порядок определения доходов, предусмотренных статьями 249 и 250 Кодекса, установлено, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
    Учитывая вышеизложенное, в случае если организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, в добровольном порядке выставляет покупателям счета-фактуры с выделением в них налога на добавленную стоимость, то указанные суммы налога на добавленную стоимость, поступившие на ее расчетный счет (в кассу), не включаются в состав доходов при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением вышеуказанного специального налогового режима, при условии перечисления их в бюджет.
    Заместитель руководителя
    Федеральной налоговой службы
    К.В.СЕДОВ

  2. #152
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    Подскажите, пожалуйста:
    Комитент - на УСНО, комиссионер (реализует товар комитента) - на ОСНО.
    Комиссионер выставляет покупателям с/ф без НДС, так как товар (без НДС) не его, но с/ф комиссионер должен выставлять, т.к. он на ОСНО. И что делать с этими с/ф?
    Комитенту они не нужны.
    А Комиссионер должен их фиксировать в журнале выставленных с/ф.
    Правильно я мыслю?
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  3. #153
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Я хоть не впечатлительный, но выписываю иногда. В основном - бюджетникам, у которых без с/ф казначейство платежи не проводит. Неправомерно, конечно, не проводит, но не ехать же мне туда ругаться? Фигушки, мне проще заветную бамажку напечатать (без НДС, конечно).
    А почему не съездить? Вы нашли бы аргументы убедить их идти в ногу со временем. Мы их убедили, в том, что Документы нужно выставлять такие, какие закреплены законом, а не те, которые хотелось бы видеть им! И налоговая с нами согласна. И казначейство без проблем стало платить по счетам при наличии договора! (Мы работаем и с МУ и с ГУ)

  4. #154
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    но с/ф комиссионер должен выставлять, т.к. он на ОСНО
    Должен, но не на товар, а на свое вознаграждение. И выставлять, разумеется, комитенту.
    А Комиссионер должен их фиксировать в журнале выставленных с/ф.
    Нет, т.к. это не его реализация, а комитента. Он же оказывает услуги комитенту, см. выше.
    А почему не съездить? Вы нашли бы аргументы убедить их идти в ногу со временем.
    Извините, но я не состою в Лиге защитников прав бухгалтеров. И не собираюсь туда вступать.

    Проще говоря - делать мне больше нечего, что ли?

  5. #155
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    ElenaAleksa, Вам повезло, адекватное Казначейство попалось.
    Творю, но за последствия не...

  6. #156
    начинающий бух Аватар для xxx654
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    что то я запуталась, подскажите
    мы на УСН ООО 6%, если мы покупаем товар у поставщика у которого есть ндс и он его пишет в счете, сч/ф, тов/накл, мне нужно платить этот ндс в налоговую?

  7. #157
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нет. Это его НДС, а не Ваш. Для Вас он просто входит в стоимость товара

  8. #158
    начинающий бух Аватар для xxx654
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    спасибо большое..а то как начиталась...

  9. #159
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2007
    Сообщений
    22
    После прочтения темы в голове остаолось только "вода" - вопрос прост, если я ИП с УСНО 6% выставил своему покупателю сф с НДС 18% соответственно у меня появилось обязательсто перед бюджетом по уплате этого НДСа, но мой покупатель даже при выделении в документе НДС и моей своевременной его уплате не имеет права "безболезненно" (тоесть без ссылок на судебную практику и тп.) принять его к вычету, так?

  10. #160
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Так. Но в суде покупатель отобьется, только надо ли ему это?

  11. #161
    Аноним
    Гость

    НДС при УСНО

    ООО существует с сентября . Директор решил сразу перейти на УСН. Но отгружал и покупал с НДС. Как я понимаю , необходимо сдавать декларацию по НДС. Могу ли я принять к вычету входящий НДС от поставщика? Что мне включать в декларацию УСН если все расходы и доходы с НДС? Необходимо ли сдавать баланс и форму2?

  12. #162
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Могу ли я принять к вычету входящий НДС от поставщика?
    нет
    Что мне включать в декларацию УСН если все расходы и доходы с НДС?
    налоговики однажды выступили с предложением не считать ндс в доходах, имхо - это неправильно
    Необходимо ли сдавать баланс и форму2?
    нет, но налорг может быть против
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #163
    Аноним
    Гость
    Цитата:
    Могу ли я принять к вычету входящий НДС от поставщика?
    нет
    Цитата:
    Что мне включать в декларацию УСН если все расходы и доходы с НДС?
    налоговики однажды выступили с предложением не считать ндс в доходах, имхо - это неправильно
    Цитата:
    Необходимо ли сдавать баланс и форму2?
    нет, но налорг может быть против


    Подскажите что мне правильней всего сделать в этой ситуации???????

  14. #164
    Simpson Аватар для Homer
    Регистрация
    23.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    108
    а почему налорг может быть против? О_о
    "Имущество, оставшееся после уплаты всех налогов, считается сокрытым от налогообложения"

  15. #165
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
    а почему налорг может быть против? О_о
    У меня налоговая запросила баланс и форму два на упрощенке.

  16. #166
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а почему налорг может быть против
    потому что это противоречит стереотипам
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  17. #167
    Simpson Аватар для Homer
    Регистрация
    23.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    108
    ну я ещё понимаю, если ООО на УСН и при этом есть вид деятельности, подпадающий под ЕНВД, или дивиденды рассчитываются... но в каких ещё случаях они вдруг хотят баланс видеть? О_о
    "Имущество, оставшееся после уплаты всех налогов, считается сокрытым от налогообложения"

  18. #168
    Simpson Аватар для Homer
    Регистрация
    23.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    108
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    потому что это противоречит стереотипам
    ну разве что поэтому

    Аноним, думаю, в Вашем случае правильно будет сдать декларации по НДС и заплатить начисленный налог...
    "Имущество, оставшееся после уплаты всех налогов, считается сокрытым от налогообложения"

  19. #169
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
    ну я ещё понимаю, если ООО на УСН и при этом есть вид деятельности, подпадающий под ЕНВД, или дивиденды рассчитываются... но в каких ещё случаях они вдруг хотят баланс видеть? О_о
    Т.к. все отрузки в 4 квартале были с НДС

  20. #170
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
    а почему налорг может быть против? О_о
    Потому что надо считать чистую прибыль для распределения дивидендов учредителям. А без БУ эту прибыль посчитать нереально. Вот и рождаются в недрах МФ и ФНС письма, что упрощенцы должны вести БУ.

  21. #171
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    налоговики однажды выступили с предложением не считать ндс в доходах, имхо - это неправильно
    Почему???

  22. #172
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ООО существует с сентября . Директор решил сразу перейти на УСН. Но отгружал и покупал с НДС. Как я понимаю , необходимо сдавать декларацию по НДС. Могу ли я принять к вычету входящий НДС от поставщика? Что мне включать в декларацию УСН если все расходы и доходы с НДС? Необходимо ли сдавать баланс и форму2?
    Как лучше поступить в данной ситуации чтоб материальные потери были минимальны.

  23. #173
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    LegO NSK, потому что все эти деньги получены налплатом.Потому что именно на сумму с ндс покупатель погасил свой долг перед ним.
    Вот с идеей считать ндс в расходах в момент уплаты в бюджет я бы согласился. Но для усн-6 это фиолетово должно быть.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  24. #174
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как лучше поступить в данной ситуации чтоб материальные потери были минимальны.
    Люди ПОМОГИТЕ??????????????????????

  25. #175
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Андрей, чего ради косвенный налог, который в полном объеме топает в бюджет, станет доходом налогоплательщика? В чем ты видишь экономическую выгоду как обязательный признак дохода (ст.41 НК РФ)???

  26. #176
    Аноним
    Гость
    Аноним, думаю, в Вашем случае правильно будет сдать декларации по НДС и заплатить начисленный налог...[/QUOTE]

    Могу ли я принять к возмещению входящий НДС при подаче декларации на УСНО

  27. #177
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Люди ПОМОГИТЕ??????????????????????
    Вам уже несколько раз объяснили ведь
    НДС - в бюджет в полном объеме.
    Бухгалтерскую отчетность - не сдавать, но быть готовым к чудачествам ИФНС.

  28. #178
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Аноним, думаю, в Вашем случае правильно будет сдать декларации по НДС и заплатить начисленный налог...
    Могу ли я принять к возмещению входящий НДС при подаче декларации на УСНО
    Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
    5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
    1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
    2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
    При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).

  29. #179
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    когдаааа он еще в тот бюджет притопает...
    а пока что продавец объявил цену покупателю и ровно её и получил;
    а косвенный он или не косвенный - имеет значение для плательщика налога, не упрощенца

    если просто физик нарисует филькину грамоту счет фактуру покупателю с 18%, это ж его доходом будет?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  30. #180
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Нет, "просто физик" также будет руководствоваться 175/3

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)