У меня вопрос, помогите разобраться. Если я выступаю агентом, то нужно ли мне начислять НДС с сумм поступивших на мой счет для исполнения агентских действий и не израсходованных в налоговом периоде? Я считаю что нет, и ссылаюсь на письмо минфина от 05.08.2005г за №03-04-08/215, мой визави ссылается на то что такие платежи следует считать авансами (всю сумму, а не в части агентского вознаграждения) и соответственно необходимо исчислять и уплачивать НДС. Кто прав? ваши мнения?

Ответить с цитированием