Колеги, добрый день, правильно ли я делаю?:
У меня головное и обособл.подразделение (без баланса и р/с) в одном субъекте, но в разных налоговых; зарегистрировали, всем сообщили, что платим налог по месту головного. Теперь :
а) - декларацию сдаем только в налоговую по головной организации? б) - при этом, в Приложении 5 ставим код - 4 и налоговую базу 100%? в) - в строке 150 Прил-я 5 - отметка о возложении обязанности... в декларации по головной (т.е. по группе: головная + обособленное) ставим V или "-"?
Или же в налоговую по обособленному (в том же субъекте, но другой налоговой) все равно НАДО сдавать декларацию с 0-й базой в Приложении 5 по обособленному?
Спасибо, Нина


Ответить с цитированием