×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 74 из 74
  1. #61
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Aya, в 1С уже 1,5 года не работаю, потому не помню, как это должно там выглядеть, но у вас же где-то уже есть налоговая проводка по самой стоимости приобретенных товаров, услуг? Сделайте такую же на сумму НДС, а 19 счет в вашем случае вообще не нужен.

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Лампочка, спасибо! я уже тоже нашла . что услуги , не экспорт и что это не 0%

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Лампочка, я сделала 44 60, 19 60, 44 19
    Что бы как то выделить НДС. Консультанты сказали что желательно счета фактуры провести. но суть не меняется.

  4. #64
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Да не за что. Ой, одновременно написали.

  5. #65
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Цитата Сообщение от Aya
    Лампочка, я сделала 44 60, 19 60, 44 19
    Что бы как то выделить НДС.
    Это в БУ, понятно, в принципе, даже логично, пусть НДС будет виден. А в НУ какие проводки у вас соответствуют 44-60?

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Лампочка, :-))) я просто всю голову сломала с этим НДС.

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Aya, в НУ 44 ПВ

  8. #68
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Лампочка, а 44/19. Как мне сказали тоже будет выглядеть как 44/ ПВ.
    Т.е. в БУ НДС выделяется!
    а в НУ просто все на 44 2-мя частями получилось.

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Лампочка,
    ПВ это "Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав" за плату

  10. #70
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Да уж, боюсь, мне это мало о чем говорит, ничегошеньки не помню уже, как там в 1С проводки по НУ формируются, к сожалению.
    Если в налоговый учет НДС тоже попал, то за счет чего же у вас разница образовалась?

    Я приведу пример по моим счетам, ладно? Может, по аналогии поймете, о чем я.
    С/ф от Гаранта, к примеру, на 708 р., 600 - услуга, 108 - НДС.
    БУ: Д44/К60 - 600;
    Д19/К60 - 108;
    Д44/К19 - 108.
    НУ: 0/2/1/ПР "Прочие расходы"/ 0/0 "Баланс расходов и доходов" - 600;
    0/2/1/ПР "Прочие расходы"/ 0/0 "Баланс расходов и доходов" - 108!
    Т.е. в расходы и по БУ, и по НУ попадает 708 руб., на 19-м - ничего.

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Лампочка, абсолютно так же и у меня! ..просто разные версии 1С!
    Спасибо!!:-)

  12. #72
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    У меня вообще-то Инфо-бухгалтер, я думала в них по разному НУ сделан. Ну ладно, буду знать.

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Лампочка, просто по логике "Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав" и "Баланс расходов и доходов" одно и тоже..
    да и "Прочие расходы" почти что 44:-))

  14. #74
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тихий Омут
    А откуда тогда , если в бухучете это предоплаты, и реализации не было??? Авансы зависнут на счете 62.2 до реализации. Или я не въехала в ситуацию???
    Они и висят там до реализации, но были еще и другие сделки и эта прибыль из них.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)