×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    18.08.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    341

    заполнение отчетности застройщика

    Здраствуйте, помогите разобраться. Наша организация застройщик строительства. С подрядчиками заключены договоры подряда, но материалы для строительных работ мы передаем их в качетсве оплаты, делая потом взаимозачет. Так вот у меня вопрос6 в графу "количество денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде для приобретения материалов", которая в приложении 3 Правил мне сумму заносить по платежному поручению или сумму акта взимозачета, когда там уже "сидит" наценка?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Грустная девочка
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    317
    Скажите, дорогие бухгалтера, а кто-нибудь видел методичку по заполнению этого отчета? А что-то "подтормаживаю" со стррашной силой, плюс ко всему есть свои нюансы. Даже не знаю что делать.
    а сдавать надо обязательно в службу по фин рынкам? по почте можно отправить?

  3. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    123
    Если вас проверят то, следуя логике, посмотрят накладные на приобретение материалов ,а поэтому возьмут сумму по накладной, но не сумму акта взаимозачета

  4. Клерк
    Регистрация
    18.08.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    341
    Да вот в том-то и дело, что накладных две получается: одна от поставщика, а другая по которой отписываем подрядчику и которая процентуется в форму.

  5. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    123
    Кто у вас в данном случае застройщик? Если вы то ставите цену своей покупки а не передачи.

  6. Добрый день. Подскажите пожалуйста как заполнить графы 4 и 5 формы "3" отчетности застройщика. Из каких первичных документов брать данные ( из выписок с р/сч, кассы) или нет. Предполагаю что данный отчет заполняется как отчет о "движении денежных средств" т.е. кассовый метод? Только в этом отчете отражают денежные средства дольщиков. И отражать ли в графе 4 денежные средства, которые были оплачены авансом на приобретение материалов?

  7. Клерк
    Регистрация
    19.06.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    64
    Да уж, впервые столкнулись с отчетом застройщика, это просто жесть. Движение денежных средств - в фин.надзоре сказали кассовым методом, пришли деньги от дольщиков, потом куда ушли соответственно по р/счету. Прочие расходы как заполнять, если СМР подрядчикам, приобретение с/м еще понятно, то остальное как расписывать?
    Например-страхование ответственности застройщика немаленькие суммы оплачиваем, или это наши расходы,? а как же з/пл, налоги, непонятно.
    А есть где-то пример заполнения, нам посоветовали в фин. надзоре, искать на материке застройщика и у него спрашивать, сижу вот материк изучаю
    Может кто посоветует с чего начать, где научится как правильно(инструкции уже читали).

  8. Клерк
    Регистрация
    19.06.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    64
    .
    Последний раз редактировалось Татасо; 08.03.2016 в 22:44.

  9. SlamTomahawkDankDreamWave
    Регистрация
    11.06.2004
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от Маржа Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, помогите разобраться. Наша организация застройщик строительства. С подрядчиками заключены договоры подряда, но материалы для строительных работ мы передаем их в качетсве оплаты, делая потом взаимозачет. Так вот у меня вопрос6 в графу "количество денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде для приобретения материалов", которая в приложении 3 Правил мне сумму заносить по платежному поручению или сумму акта взимозачета, когда там уже "сидит" наценка?
    ФСФР глаголет, что: "Данные о количестве денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде для приобретения строительных материалов, а также на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков, отражаются в сведениях об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства на основании первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве."
    Следовательно, платежка их не интересует, а интересует, скорее, КСка. Т. е. ни платежка, ни акт взаимозачета фигурировать в отчётности застройщика не будут.
    А отражаться будут только суммы из КС, независимо от факта оплаты работ. Мне это кажется ерундой, конечно, но наш ГАСН вот так хочет это видеть.
    Хороший ход, на мой взгляд, позвонить и у них прямо спросить что там, да как.

  10. SlamTomahawkDankDreamWave
    Регистрация
    11.06.2004
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от Татасо Посмотреть сообщение
    Да уж, впервые столкнулись с отчетом застройщика, это просто жесть. Движение денежных средств - в фин.надзоре сказали кассовым методом, пришли деньги от дольщиков, потом куда ушли соответственно по р/счету. Прочие расходы как заполнять, если СМР подрядчикам, приобретение с/м еще понятно, то остальное как расписывать?
    Например-страхование ответственности застройщика немаленькие суммы оплачиваем, или это наши расходы,? а как же з/пл, налоги, непонятно.
    А есть где-то пример заполнения, нам посоветовали в фин. надзоре, искать на материке застройщика и у него спрашивать, сижу вот материк изучаю
    Может кто посоветует с чего начать, где научится как правильно(инструкции уже читали).
    Не-не-не, страхование ответственности, налоги и з/пл не относятся к строительству, поэтому они в отчетности не отражаются. Это типа за счет собственных средств Застройщика оплачивается.

  11. Клерк
    Регистрация
    19.06.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    64
    Спасибо большое за ответ, уже звонили, там ответили что они контролирующий орган, а не консультирующий, и посоветовали обращаться на материк.

    Ничего себе, страховка большие суммы, нет у нас сейчас своих денег, получится не целевое использ.ден.ср., директор не понимает как это.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)