×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    27.10.2005
    Сообщений
    16

    Суммовые разницы в доп.листе к книге продаж?

    Уважаемые клерки! Подскажите, правильно ли я поступаю? НДС у меня помесячный. По майскому с-ф деньги поступили в июне. Возникла положительная суммовая разница. Я сделала доп.лист к июньской книге продаж. Меня смущает 2 момента: при распечатывании этого доп.листа (программа 1С 7.7) в шапке указывается "Налоговый период, в котором зарегистрирован с-ф до внесения в него исправлений - июнь". Но ведь с-ф майский! И ещё: в Правилах говорится, что доп.листы прикладываются к тому периоду, где зарегистрирован с-ф до исправления. Получается, я должна сделать доп.лист к майской книге продаж? Но ведь тогда доначислится майский НДС, а значит уточнёнка, доплата и т.д.? Бред какой-то - ведь о суммовой разнице я узнала только в июне, когда поступили деньги. Совсем запуталась...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Mazurova, добрый день!
    вы нашли ответ на свой вопрос? я тоже не могу понять где отразить суммовую разницу....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)