×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214

    Налоговый учет готовой продукции

    Сил для борьбы не осталось по причине позднего времени...Надеюсь на помощь.

    1С 7.7. базовая

    При формировании документа "передача готовой продукции на склад" в НУ делает проводки Н 02.03. Все замечательно. В конце месяца в "Регламентных по налоговому учету" делает корректировку по этому счету тоже замечательно. Но если не было реализации готовой продукции при корректировке списывается вся сумма красным. И при последующей реализации получается, что в НУ стоимость =0. Что я не так делаю?
    Поделиться с друзьями
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  2. Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    при корректировке списывается вся сумма красным
    Если речь про документ "Закрытие месяца", то может не ставить галку "расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ" ...
    Последний раз редактировалось AntonDr; 26.07.2006 в 07:47.

  3. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    В БУ в "Закрытие месяца" все нормально, корректировка до фактической. Речь о регламентных в НУ. Сторно идет по счетам налогового учета. Получается , что в БУ есть готовая продукция, а на соответствующем счете НУ - ноль. Пробовала снимать галочку с корректировки в НУ, тоже не здорово - в НУ тогда стоимость ГП больше, чем в БУ.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  4. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    ЛО, Это значит, что в НУ у вас нет затрат на выпуск ГП.
    См. счета Н01.05 и Н01.06
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    319
    Naumov, у меня вопрос не только по налоговому учету. Программа 1С Бухгалтерия общая 7.7 , версия 7.70.027. Документ закрытие месяца делает проводку Д43 К 40 отклонение стоимости на васю сумму выпуска ГП. И при отгрузке этой ГП в последующие месяцы, себестоимости в проводках документа просто нет. Ни в БУ, ни в НУ. Не подскажете что я делаю не так? Если отключить расчет и корректировку ГП, тогда зависает сальдо на 40 счете и его возможно списать только руками. На сколько это правильно?

  6. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    не ходи к гадалке -нулевая плановая стоимость.
    либо количество ГП.
    по подразделению и ном.группе.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    319
    Naumov, все проверила, количество 39 000 цена оприходования 0,20 копеек, а в справочнике номенклатуры стоит плановая стоимость 0,86 копеек. Ничего понять не могу.

  8. Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    319
    Naumov, я может что то не так делаю? Сначала поступление готовой продукции на склад, скажем, 22.03. - количество 39000 и цена - 0,20 коп.. В самом справочнике номенклатуры стоит плановая стоимость(вопрос, если там ничего не стоит, на что это влияет?) - 0,86 коп. Движений по этой номенклатуре не было. В конце месяца документ Закрытие месяца делает сторно Д43 К 40 на сумму 39000*0,20, при этом учетное количество остается. В чем может быть моя ошибка? Помогите плиз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)