×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Елена360
    Гость

    Оборотно-сальдовая ведомость по счетам

    В Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01;(бухгалтерия 1С:8.0,конф.1.5.8.5) сальдо на конец периода формируется не дебетовым остатком, а кредитовым-красными цифрами и со знаком минус.
    Подскажите,пожалуйста,где скрывается ошибка и как ее исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    03.04.2006
    Сообщений
    17
    потому как счет 60.1 - пассивный, сальдо по кредиту. То есть если сальдо дебетовое, то в оборотке и будет показано "красным по кредиту".
    Последний раз редактировалось Dandare; 27.07.2006 в 07:57.

  3. Елена360
    Гость
    Но что же все-таки сделать,чтобы не возникало красного и минусов,ведь в оборотке по счетам все нормально?

  4. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Правильно вести пререплаты и недоплаты, а не влоб заводить в выписках счета оплаты.

  5. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Елена360, а кто создал эти минуса?
    ZloiBuhgalter, в 8-ке движения по банку иначе проводится - программа сама анализирует аванс/не аванс и соответственно разносит.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Правильно вести пререплаты и недоплаты, а не влоб заводить в выписках счета оплаты.
    В бухгалтерии 8.0 нельзя поставить счета "В лоб" - выписка вообще для этого не предназначена. ЕСли Вы вносите оплату поставщику через "ПП Исходящее" с типом операции "Оплата поставщику", то там есть два счета - счет расчетов (60.01) и счет авансов (60.02) и ПП в момент проведения само решает, что сие есть - аванс или оплата. в конце отчетного периода рекомендуется выполнить обработку проведения документов и восставновления последовательностей, которая перепроверяет взаиморасчеты и изменяет (если надо) счета учета под документами. Если все сделано правильно, красное сальдо должно уйти.

    Не обольщайтесь тем, что в оборотке без разворота все хорошо - в балансе необходимо развернутое сальдо по счетам расчетов с посавщиами и покупателями

  7. Клерк
    Регистрация
    24.08.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    20

    ошибка в оборотно-сальдовой ведомости

    Здравствуйте! Подскажите , почему в оборотно-сальдовой ведомости по кредиту 68 счета обороты за период в красном цвете...что с этим делать??? Спасибо....

  8. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Присылайте на р/с
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  9. Клерк
    Регистрация
    24.08.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    20
    ?????

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)