×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16

    Закрытие месяца

    Здравствуйте!
    Мы только что купили 1С 8.0. И никак сами не можем разобраться как с ней работать.
    Подскажите плиз, мы сделали приход и расход. Строим баланс, а там ничего нет.
    Наверно, надо как то закрыть месяц? Как это сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >И никак сами не можем разобраться как с ней работать.
    Может на курсы надо сначала было сходить, прежде чем
    >Мы только что купили 1С 8.0.
    ?

  3. #3
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Огромное спасибо! Надо же, нам самим это в голову не пришло...

  4. #4
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А Вам здесь краткий (листов на 50) курс работы с 1С 8.0 дистанционно препадать?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Документ «Расчет себестоимости выпуска»
    Документ выполняет регламентную процедуру закрытия месяца. Функции документа:
    расчет фактической себестоимости продукции и ее списание по направлениям расхода;
    списание материалов и полуфабрикатов из незавершенного производства;
    распределение и списание общепроизводственных, общехозяйственных расходов, расходов по браку в производстве.
    Особенности проведения документа
    Процедура закрытия месяца состоит из следующих этапов:
    распределение материалов и продукции по переделам;
    списание прямых затрат последовательно по каждому переделу (или подразделению):
    списание стоимости материальных и прочих затрат из незавершенного производства, исходя из данных о количестве прямых затратах на выпуск;
    включение стоимости прямых затрат в выпуск продукции и формирование стоимости партий (отклонений) и услуг по прямым затратам;
    формирование стоимости выпуска по направлениям выпуска;
    досписание партий;
    распределение косвенных затрат по переделам (общехозяйственные, общепроизводственные затраты, брак в производстве):
    распределение на выпуск и незавершенное производство;
    для каждого передела последовательно:
    списание косвенных затрат в незавершенное производство;
    распределение косвенных затрат на выпуск продукции по выбранной базе распределения;
    распределение косвенных затрат по разрезу выпуска на направления выпуска.
    При закрытии очередного передела по прямым затратам стоимости партий получают приращения – отклонения фактическую себестоимости выпуска этого передела от предварительно сформированной. Затем стоимость партий снова досписывается на затраты. Закрывается следующий передел.
    При распределении себестоимости в части постоянных затрат из базы распределения на последнем переделе исключается то количество выпуска, которое списано на постоянные затраты.
    После распределения общехозяйственных, общепроизводственных расходов и расходов по браку в производстве на выпуск продукции и незавершенное производство выполняется списание коммерческих расходов.

    А вообще нужно настроить план и контороль выполнения регламентных операций и сходить на курсы обязательно

  6. #6
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Именно за этим и обратилась, но можно и по электронной почте

  7. #7
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Спасибо за помощь!
    Мы обязательно пойдем на курсы, просто когда требуют, чтобы все было сделано ещё "вчера", то курсов не дождаться.

  8. #8
    Underwater Rainbow Underwater Rainbow вне форума
    я еще не волшебник...
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    149
    А у меня другая проблема с закрытием -
    в месяце было две операции - формирование уставного капитала и списание средств за оформление чековой книжки. При закрытии месяца мне тут же насчитали условный налог...Что это такое?
    Никто не просветит?

    Спасибо!

  9. #9
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >формирование уставного капитала
    Поподробнее: как, что и чем?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    типовая операция - формирование складочного капитала, затем - перевод денег на р/с в связи с его открытием
    затем списание с р/с средств за чековую книжку
    в результате - условно принятый налог....

  11. #11
    Аноним
    Гость
    это Радуга, только не вошедшая на форум...

  12. #12
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Проводки в студию.

  13. #13
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Проводки в студию.
    А мне нравится ваш тип общения!

  14. #14
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    [QUOTE=Аноним]Документ «Расчет себестоимости выпуска»

    Спасибо!
    Супер!
    Получилось!

    А у вас тут все такие добрые?

  15. #15
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >А у вас тут все такие добрые?
    Не всегда. Я иногда пытаюсь по доброму, но выходит как попытка контакта слепого с глухим....

  16. #16
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    >А у вас тут все такие добрые?
    Не всегда. Я иногда пытаюсь по доброму, но выходит как попытка контакта слепого с глухим....
    От вас я вообще в ПООЛном восторге!
    Я аж ещё чуть-чуть и влюблюсь!

  17. #17
    Елена_1C 8.0 Елена_1C 8.0 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2006
    Сообщений
    16
    Я прошу прощения, если пишу или говорю что-то не так, просто я здесь первый раз.

    У меня такой вопрос: У нас готовая продукция (по управленческому учету) считается на складе с НДС, а программа в бухгалтерский баланс разделяет НДС. Как от этого уйти?

  18. #18
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Елена_1C 8.0
    Я прошу прощения, если пишу или говорю что-то не так, просто я здесь первый раз.

    У меня такой вопрос: У нас готовая продукция (по управленческому учету) считается на складе с НДС, а программа в бухгалтерский баланс разделяет НДС. Как от этого уйти?
    А за чем?
    Вы пытаетесь БУ поличить или что?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  19. #19
    MfrinaM MfrinaM вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от Елена_1C 8.0
    Я прошу прощения, если пишу или говорю что-то не так, просто я здесь первый раз.

    У меня такой вопрос: У нас готовая продукция (по управленческому учету) считается на складе с НДС, а программа в бухгалтерский баланс разделяет НДС. Как от этого уйти?
    Елена, управленческие настройки не имеют отношения к регламентированному учету, отражением которого является Баланс.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)