×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Кира Кира вне форума
    Клерк Аватар для Кира
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    413

    НДС и командировочные расходы

    Мой сотрудник привез из командировки следующие документы по проживанию:
    1. Кв.к ПрихКО от организации с выделенным отдельной строкой НДС
    2. Счет-фактуру за проживание от организации. Только в графах "Грузополучатель", "Покупатель" указаны не реквизиты моей конторы, а Ф.И.О. моего сотрудника!!!

    Могу ли я принять НДС к вычету по такому счету-фактуре??
    Пожалуйста, подскажите!
    Поделиться с друзьями
    Кира

  2. #2
    Tasya Tasya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Нет, налоговая такой вычет не одобрит
    Tasya

  3. #3
    МАК МАК вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Если бы мы все делали с их одобрения!Вы командировали сотрудника, оформление командировки в порядке. Почему бы не вычесть?
    Владимир

  4. #4
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Для командировочных расходов с/ф вообще не нужен. (Хотя налорги и пытаются требовать.)

  5. #5
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Для командировочных расходов с/ф вообще не нужен. (Хотя налорги и пытаются требовать.)
    статья?
    Демидова Татьяна

  6. #6
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    как это было в уголовном праве...
    171-7 через 172-1

  7. #7
    Инга К. Инга К. вне форума
    Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Допишите тихонько от руки, если не боитесь встречной
    с уважением,
    Инга

  8. #8
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Инга К. Встречная не страшна. Мы не можем отвечать за идентичность нашего экземпляра тому, который хранится у поставщика.

  9. #9
    Кира Кира вне форума
    Клерк Аватар для Кира
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    413
    Большое мерси. Буду дописывать ручкой.
    Кира

  10. #10
    Tasya Tasya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Если счет-фактура напечатана, то дописывать ручкой нельзя, лучше уж ее совсем не проводить.
    Tasya

  11. #11
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Tasya, арбитражная практика абсолютно противоположна тому, что Вы говорите.

  12. #12
    Tasya Tasya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Это опыт недавней проверки НДС, сильно мы спорили с налоговой по этому поводу, потом, как водится, договорились с отдельно взятым инспектором. Не каждая фирма может себе позволить судиться с налоговой, если вопрос того не стоит, конечно. Мы вот по ПБУ не должны сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность в налоговую (1кв-л- 9мес.). Кто-нибудь будет спорить из-за этого с налоговой? Конечно, мелкие ошибки хороши для того, чтобы инспекция их писала в акт, а на большие внимание не обращала, но это как повезет.
    Tasya

  13. #13
    Аноним
    Гость
    ВОПРОС ЕЩЁ ОДИН:
    В МОСКВЕ СЧЕТА ФАКТУРЫ ВЫДАВАТЬ НЕ ХОТЯТ
    СОТРУДНИКУ ВЫДАЛИ СЧЁТ С ПРИПИСКОЙ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС(ЭТО ЗА ПРОЖИВАНИЕ)
    И КСТАТИ КАК БЫТЬ С АВИАБИЛЕТАМИ,
    МНЕНИЯ ТОЖЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ(ХОТЯ В НИХ НДС НЕ ВЫДЕЛЕН ВООБЩЕ)
    РАСЧИТЫВАТЬ И ВОЗМЕЩАТЬ,(КАК С КОМ.Р-ДОВ), ЛИБО НЕТ
    ЗНАЮ, ЧТО РАСЧЁТНУЮ СТАВКУ С АВИАБИЛЕТОВ ЛЕТОМ 2002 ОТМЕНИЛИ.
    КАК ПОСТУПАЕТЕ УВАЖАЕМЫЕ КЛЕРКИ С ТАКИМ БЕЗОБРАЗИЕМ.
    P.S.А В ГЛАВБУХЕ НЕДАВНО БЫЛА СТАТЕЙКА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ,
    ТОЖЕ ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТВЕТОВ("....ЕСЛИ ХОТИТЕ ДЕЛАЙТЕ, НЕ ХОТИТЕ СПОРИТЬ НЕ ДЕЛАЙТЕ..." ВСЁ В ТАКОМ ДУХЕ)
    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  14. #14
    Дмитрий Дмитрий вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2002
    Сообщений
    329
    Исходное сообщение Аноним
    :
    ("....ЕСЛИ ХОТИТЕ ДЕЛАЙТЕ, НЕ ХОТИТЕ СПОРИТЬ НЕ ДЕЛАЙТЕ..." ВСЁ В ТАКОМ ДУХЕ)
    Ну можно конечно не спорить, но это ведь как повезет -видите-ли - если вы НДС не зачтете, и спишите все на затраты - то легко ( при желании ИМНС )попадаете на необоснованное занижение базы по прибыли, а за прибыль бьют сильнее...
    И еще ну не обязана организация выдавать СФ физлицам , а они же не с вашей организацией дело имеют, а с конкретным человеком..
    Я имею право не хранить молчание и ничего из мною сказанного не может быть использовано против меня

  15. #15
    крупная крупная вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2002
    Сообщений
    47
    Кстати, подскажите кто-нибудь какой сейчас норматив по оплате гостинницы?

  16. #16
    Tasya Tasya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    По оплате гостиницы норматива нет, все что документально подтверждено, то и оплачиваете и проводите.
    Tasya

  17. #17
    Виктория 78 Виктория 78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    А 550 рублей?Tasya
    Нет ничего невозможного!

  18. #18
    Tasya Tasya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    НК гл.25 п.12
    "наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно - оздоровительными объектами);"
    К нормируемым эти расходы не относятся, у нас просто одно ведомство нормы утверждает, но видимо не в курсе, что это не его компетенция.
    Tasya

  19. #19
    IPetrovich IPetrovich вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2002
    Сообщений
    25
    По авиабилетам счета-фактуры выдает авиакомпания (по крайней мере в Краснодаре), нужно только подъехать туда с билетами

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)