×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Аноним
    Гость

    распределение прямых расходов

    Уважаемые коллеги!
    Помогите пожалуйста с распределением прямых расходов.
    Недавно работаю в строительстве, чувствую что блуждаю в трех соснах.
    Ситуация такая :
    Мы подрядчики делаем работу для заказчика с привлечением субчиков.
    Имеем несколько объектов и договоров соответственно, имеем следующую реализацию
    Дог1.с зак. (600,0 т.р) КС2 с зак.(350,0 т.р.)с\с (50,0 т.р.) с\п (100,0 т.р.)
    Дог2.с зак. (500,0 т.р) КС2 с зак.(400,0 т.р.)с\с (20,0 т.р.) с\п (120,0 т.р.)
    КС2 с зак. (- ) с\с (- ) с\п (60,0 т.р.)
    Прямые затраты за период:
    материалы: 70,00
    з\плата: 20,00
    с\п 280,00
    Итого 370,00
    1.Если распределять проп. договорной стоимости напр. то: (350,00+400,00)/(600,00+500,00)*370,00=252272,73 - это то что я отношу на расходы?
    2. Если субподрядные работы точно из тех, которые запроцентовали с заказчиком, то зачем его распределять? можно отнести сразу на затраты?
    3. Меня волнует тот субподряд 60,00, который не запроцентован с заказчиком - это незавершенка? Если я распределила расходы, то где тогда моя незавершенка? 370,00-252,27=117,73?
    Помогите пожалуйста, сдала 2 кв. не уверена что правильно распределила расходы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Помогите, отзовитесь уважаемые специалисты!

  3. #3
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Прямые - на то они и прямые, чтобы не распределяться, а относиться конкретно на определенный заказ (работу).
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ЛО
    Прямые - на то они и прямые, чтобы не распределяться, а относиться конкретно на определенный заказ (работу).
    ну теперь у меня полный.....
    прямые расходы распределяются на незавершенку, а косвеные списываются полностью... только предприятие оказывающие услуги могут списывать прямые расходы полностью...
    Как же это мне прямые не распределять???

  5. #5
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    прямые расходы распределяются на незавершенку
    Ах вы в этом смысле! Да, конечно, распределяются. Вы вообще про какой учет? БУ или НУ?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    У меня так просто по субподрядным работам понятно куда они относятся - к уже сданным заказчку, или нет. Во втором случае - НЗП.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    ЛО, а можно спросить?
    У меня так просто по субподрядным работам понятно куда они относятся - к уже сданным заказчку, или нет.
    чисто практически, "понятно" это как?
    Как это в учете отраженно? Какими бумажками?
    У меня, например, есть журнал договоров (наших с заказчиком) в который заношу всю инфу по каждому договору, в том числе и по субподряду - кто, какую выполняет работу и за сколько...Так же вписываю туда принятые от субчика КС-ки. Но это все больше для себя, а не для проверяющих))) Мне лично там все видно и понятно! Могу точно сказать что нам сдал субчик и мы передали заказчику...а что еще нет. Отсюда и просчитываю незавершенку и потом составляю бухсправку, что в ее состав входит. И вот вопрос - достаточно ли этого или как то надо делать по другому? Может какие нибудь специальные формы или регистры?

  8. #8
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    чисто практически, "понятно" это как?
    Из КС-2, перечень выполненных работ субподрядчиком соответствует работам, сданным заказчику. Или, наоборот, видно, что мы закрыли с субподрядчиком работы, которые заказчиком не приняты (приняты позднее, в другом отчетном периоде).
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    378
    Аноним, незавершенка все то,что осталось на 20 счете. Распределять вам надо зар. плату, а с/п и материалы в аналитике по договорам расписать, что к чему относится.
    Кстати, с/п - это косвенные в НУ, если у вас в учетной политике не прописано иначе...

    Li_Lu, а еще существует КС-6 (раздел 5), посмотрите

  10. #10
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    Из КС-2, перечень выполненных работ субподрядчиком соответствует работам, сданным заказчику. Или, наоборот, видно, что мы закрыли с субподрядчиком работы, которые заказчиком не приняты (приняты позднее, в другом отчетном периоде).
    но это то самом собой...
    Но не будешь же, если че, лезть в первичку и показывать по 20 договорам 20 актов по каждому, прикладывая еще столько же субподрядных доков и сравнивать все по позициям?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2005
    Сообщений
    22
    А такой вариант по третьему с/п:авансы выданные? На мой взгляд логично, если я Вас правильно поняла, выполнения нет, но есть расчёты с с/п.
    А если ваше выполнение закрыто т.е. на основании КС-2 и КС-3 выставлен сч-ф и заказчик подписал и принял работ, то все ваши расходы прямые (Согласно перечьня принятого УП). Соответсвенно, с/п выставляет Вам встречные с-ф на выполненные работы.

  12. #12
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Но не будешь же, если че, лезть в первичку и показывать по 20 договорам 20 актов по каждому, прикладывая еще столько же субподрядных доков и сравнивать все по позициям?
    Ну, если говорить о проверках, так они сами полезут в первичку и сравнивать будут. А если вам для себя удобнее
    журнал договоров
    то почему нет?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  13. #13
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    ага...вот это я и хотела услышать)))
    а то сомнения терзали в плане "не наглядности" отражения)))

  14. #14
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Li_Lu, иногда излишняя наглядность вредит делу. . Вот приходит к вам проверка и закапывается в ваших документах, время идет, а вы сидите в стороне с вашим журнальчиком и тихо посмеиваетесь.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Это я тот аноним
    Спасибо что поделились мнениями

    У меня, например, есть журнал договоров (наших с заказчиком) в который заношу всю инфу по каждому договору, в том числе и по субподряду - кто, какую выполняет работу и за сколько...Так же вписываю туда принятые от субчика КС-ки. Но это все больше для себя, а не для проверяющих)))

    Li Lu мне понравилась идея с журналом, я такой тоже завела, хотя бы самой будет что-то понятно
    и еще я нашла Письмо МФ от 26.01.06 № 03-03-04/1/60 : "В случае если налогоплательщик не может отнести прямые расходы к конкретному производственноиу процессу, то он самостоятельно определяет механизм распределения вышеуказанных расходв с применением экономически обоснованных показателей"
    Наверное я зациклилась на сочетании "прямые-распределять".... Распределять только те, которые конкретно не соотнести с выполнением.. Значит по своему новому журналу я вижу, что субподряды относяться к работам сданным заказчику, отношу на затраты. Работы не сданные заказчику - незавершенка, а материалы и з/пл - тут к бабке не ходи - распределять....
    А если сделать с/п - косвеным в , это наверное не очень удобно, у меня есть постоянно с/п по работам не сданным заказчику, если его весь относить на расходы - будет большой убыток, вдруг он останется на конец года? потом гаси его частями.
    Как вы думаете я в правильном направлении пошла)?

  16. #16
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    А если сделать с/п - косвеным в , это наверное не очень удобно, у меня есть постоянно с/п по работам не сданным заказчику, если его весь относить на расходы - будет большой убыток, вдруг он останется на конец года? потом гаси его частями.
    Как вы думаете я в правильном направлении пошла)?
    Собственно многие подрядные организации облегченно вздохнули когда разрешили самим определять перечень прямых расходов, и сразу впихнули туда субподряд...потому как у многих именно из-за отнесения к косвенным были расхождения БУ и НУ. А тут стало намного проще, да и логично в конце концов! Так что вы правильно для себя решили, если конечно сами уверенны что вам так лучше (ну мало ли какие тонкости бывают)...

  17. #17
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    многие подрядные организации облегченно вздохнули когда разрешили самим определять перечень прямых расходов, и сразу впихнули туда субподряд...
    Это точно!
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2005
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    я зарегистрировалась ,вышла из анонимов
    Могу точно сказать что нам сдал субчик и мы передали заказчику...а что еще нет. Отсюда и просчитываю незавершенку и потом составляю бухсправку, что в ее состав входит. И вот вопрос - достаточно ли этого или как то надо делать по другому? Может какие нибудь специальные формы или регистры?
    меня тоже волнует этот вопрос, я в excel что то рисую и думаю, что этого не достаточно, даже бух справок не делаю...
    а Вы в учетной политике что-нибудь про формирование незавершенки писали?
    Заранее Благодарна за ответ

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2005
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Li Lu
    И еще по этой ветке писали про форму КС-6?
    вы ее используете?
    Заранее Благодарна за ответ

  20. #20
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    а Вы в учетной политике что-нибудь про формирование незавершенки писали?
    ничего необычного - по прямым статья затрат...
    ну и еще в перечне указала, естественно, что помимо традиционных "прямых" туда входят и расходы на субподряд

  21. #21
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    OlgaFFF, нет КС-6 у нас не используется, даже затрудняюсь ответить почему)))

  22. #22
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    даже затрудняюсь ответить почему)))
    потому что прорабам лениво её писать, а воли руководства на это нет...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)