подскажите как расчитать К2?![]()
по алгоритму из местного законодательного акта
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Помогите, спасите...
Надо сдавать декларацию за 4 квартал, ИП ЕНВД, зарегистрирован в одном районе города, осуществляет деятельность в другом. Уведомление о постановке на учёт в качестве плательщика енвд сдавали по месту прописки. А теперь вопрос: А как же правильно?
Куда декларацию сдавать - по месту прописки или по месту деятельности?



Город какой? В уведомлении Вы указывали действительный адрес ведения деятельности?
Подскажите, пожалуйста, у меня ИП есть ЕНВД и УСН (дох-расх) в 4 кв. Заплатила взносы в ПФР тоже в 4 кв. Сумму взноса делю пропорционально выручке.
Вопрос 1: Выручка по ЕНВД - это вмененный доход 9000 или реально полученный?
Вопрос 2: На УСН включаю в расходы или тоже уменьшаю сумму налога?
1 реальный
2 расходы
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, а в самой декларации сумма, на которую мы уменьшаем налог (за счет взноса в ПФР) в какой строку вписывается?
Декларация по ЕНВД (простите не указала сразу).
А Вы саму декларацию для начала смотрели? Раздел 3 стр.050
Подскажите, какое значение К2 мне применить?
В налоговой, в таблице приведены два варианта:
в первой колонке - 0,6
во второй - 0,4



Hideyosi, надо смотреть местное решение по ЕНВД. Город какой?
А в таблице в налоговой наверняка написано, кому первую применять колонку, кому вторую



можно взять тут http://www.klerk.ru/doc/137658/
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
ИП на ЕНВД (при регистрации в видах деятельности розничная и оптовая торговля) – фактически розничная торговля автозапчастями в магазине. Декларация за 4 кв.2009 года сдана, налоги уплачены.
Однако, в 4 кв. 2009 года был открыт расчетный счет (о чем уведомлена налоговая), на который было несколько незначительных поступлений (без НДС) от ООО (тоже на ЕНВД) за приобретенный товар.
Сложность заключается в следующем: у данных ООО (автосервисов) заключены договора на ремонт авто с рядом организаций (в т.ч. с гос.органами). По договоренности, слесаря автосервисов совместно с водителями машин приходят к нам в магазин, выбирают с витрин, а затем выписывают необходимые зап.части на определенную а/м. Впоследствии мы выставляем счет на сервис, т.к. договор с Заказчиком у них, а они включают наш счет в свой на оплату ремонта авто и потом перечисляют нам стоимость товара.
Читая форум (за что очень благодарен), я понял, что вероятнее всего - это уже не ЕНВД.
Подскажите как поступить ?
Сам вижу 3 выхода:
1. Сидеть и ждать пока налоговая что-нибудь «пришлет» или «пропустит». Но этот вариант не по мне, т.к. хочется чтоб было правильно по максимуму. И от безнала в дальнейшем отказываться не хочется. Поэтому – отпадает.
2. Попытаться притянуть к ЕНВД (т.к. есть конкретные авто; люди, которые непосредственно выбирали товар в магазине; слесаря, которые устанавливали з/ч на авто и т.д.). Может быть это все-таки правильно? (ведь так фактически и есть).
3. Подавать декларацию по УСН на сумму безнала. Но тут сразу «куча» вопросов: почему я должен платить дополнительный налог за товар, реализованный в розничном магазине, ведь я-же уже заплатил «вмененку»? И вообще, не знаю, с какой стороны подступиться к этому «УСН», т.к. раньше никогда не сталкивался.
Заранее благодарен за ответы!!!!!
Если покупатель юр.лицо, то это уже не розница и соответственно не ЕНВД, нал. безнал роли не играет.
Feminka
Так, как-же поступить ???
Аноним, решать Вам, платить все налоги, установленные законом или нет.
Feminka, я рад-бы решить этот вопрос, но объясните пожалуйста, каким образом? Честно не понимаю! Это все-таки УСН? и до 30 апреля надо сдать декларацию и КУДиР? Правильно?
Да, продажи юр.лицам будут на УСН, нужно вести раздельный учет доходов и расходов, отчитываться по УСН+ЕНВД.Это все-таки УСН? и до 30 апреля надо сдать декларацию и КУДиР? Правильно?
Feminka, спасибо большое Вам за ответы!!! Но позвольте еще парочку. С доходами понятно (сумма безнала), а раздельный учет расходов естественно не велся, т.е. мне надо сотавлять декларацию по объету "Доходы" 6 % ?
И что, потом просто отнести эти документы в налоговую? А примут, если никакие заявления на УСН не подавались? Мы числимся на ЕНВД.
То это уже совсем другая история, будет не УСН, а ОСНО , со всеми вытекающими.если никакие заявления на УСН не подавались?
Вот чего я и боюсь
А как-же п.4 ст. 346.12 НК : "Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе применять упрощенную систему налогообложения в отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности..."
Аноним, вправе, но ведь Вы заявление на УСН не подавали!
Очень, очень плохо, если Вы правы![]()
Я Усно - то боюсь, а уж ОСНО...
А заявление на УСН сейчас уже поздно писать? Только после 3-го квартала и до начала года? Или есть какие-то варианты ?
Feminka !
Спасибо Вам за ответы !
![]()
А все-таки, подскажите пожалуйста, что мне сейчас делать? Если можно, вкратце "по шагам", для "тупых". Очень прошу !
То что у Вас проходит по рознице, т.е. продажи физ.лицам - ЕНВД, продажи юр.лицам будут считаться оптом - ОСНО. Считаете отдельно доходы и расходы. И отчеты все сдавать по ОСНО+ЕНВД.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)