×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2004
    Сообщений
    420

    ОС купелены за нал. НДС?

    ОС куплены за нал. с выделенным НДС в чеке. Как правильно: включить НДС в стоимость или на 91?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gNus
    Регистрация
    27.10.2005
    Сообщений
    523
    на 91

  3. #3
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    А счет-фактура есть?
    А эти ОС будут использоваться в деятельности, выручка от которой облагается НДС?
    Есть ли другие выды деятельности, выручка от которых не облагается НДС?

  4. #4
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    При наличии сч/ф - к вычету.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2004
    Сообщений
    420
    Нет сч-фактуры, я точно знаю по товарам на 91, а вот ОС чего-то сомнения

  6. #6
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Нет сч-фактуры, я точно знаю по товарам на 91, а вот ОС чего-то сомнения
    тяжелый случай.

  7. #7
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    В этом году - есть счет-фактура, значит есть вычет. Для деятельности облагаемой НДС.
    Вопрошание - прокладывание пути

  8. #8
    Аноним
    Гость
    на 91 счете НДС учитывается если организация на ОСНО и сумма налога выделена в документах (кассовый чек), но для вычета нет оснований (нет с/ф). В стоимость НДС включается если организация на УСН, Правильно?

  9. #9
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    ***Правильно?

    Нет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2004
    Сообщений
    420
    Счет-фактуры нет, только чек ККТ, Я учла НДС на 91 счете и не уменьшает базу.

  11. #11
    Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    glav, так
    из К+:
    В тех случаях, когда в отгрузочных документах, в кассовом или в товарном чеке выделен НДС, но счет-фактуру поставщик не оформил, НДС не подлежит вычету и не включается в расходы, учитываемые при налогообложении прибыли.
    Е.Видимкина
    Начальник отдела аудита
    аудиторской компании "Финстатус"
    Подписано в печать
    18.01.2006
    С уважением)

  12. #12
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    Счет-фактуры нет, только чек ККТ, Я учла НДС на 91 счете и не уменьшает базу.
    И не жалко вам денег ?
    Нужно счет-фактуру выбивать.
    Вопрошание - прокладывание пути

  13. #13
    Клерк Аватар для Троица
    Регистрация
    10.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    204
    Однозначно, нет счет-фактуры - нет вычета по НДС, а сумму налога нужно относить на 91 счет. В результате эта сумма НДС фактически будет оплачена за счет чистой прибыли организации, поскольку она не будет учтена ни в составе расходов при налогообложении прибыли, ни в составе вычетов при исчислении НДС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)