×
Показано с 1 по 20 из 20

Тема: НДС

  1. #1
    Татьяна 01 Татьяна 01 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    88

    НДС

    Директор ездил в коммандировку и привез счет гостиницы. В счете и чеке выделен НДС. Имею ли я право этот НДС поставить к вычету?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    да

  3. #3
    Татьяна 01 Татьяна 01 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    88
    Кассовый чек от 4-го, а счет от 06-го

  4. #4
    Татьяна 01 Татьяна 01 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    88
    Не подскажите, где написано (НК, письма Минфина?)

  5. #5
    Татьяна 01 Татьяна 01 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    88
    Подскажите кто-нибудь, как провести (1:С)?

  6. #6
    Татьяна 01 Татьяна 01 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    88
    Д 26 К 71 и Д 19.3 К 71 Я правильно понимаю?

  7. #7
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    где написано
    ст 171 п 7
    Д 26 К 71 и Д 19.3 К 71 Я правильно понимаю
    очень похоже
    Э... не так быстро...

  8. #8
    НатальяК НатальяК вне форума
    Клерк Аватар для НатальяК
    Регистрация
    02.09.2005
    Сообщений
    217
    о, я озадачена тем же вопросом..
    дир приехал из командировки и привез бумажонку (не бланк строгой отсетности) с печатью гостиницы и чек ККМ. Сумма НДС выделена в одном и в другом документе. Можно ли поставить к зачету НДС имея эти документы? и уменьшат ли расходы на проживание базу по налогу на прибыль?

  9. #9
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Тот же самый ответ.
    Можно. Уменьшат.

  10. #10
    НатальяК НатальяК вне форума
    Клерк Аватар для НатальяК
    Регистрация
    02.09.2005
    Сообщений
    217
    НК гл 21 ст.171 п.7 "Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (...а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций."
    - здесь вопросов о правомерноти вычета не возникает


    а это из правил ведения книги покупок:
    "При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке."
    -а здесь возникает вопрос: если нет бланка строгой отчетности гостиницы, то на основании чего сумму НДС включить в книгу покупок??

    может я что неправильно понимаю?? помогите разобраться!!

  11. #11
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    НатальяК, а какое отношение имеют правила ведения книги покупок к праву на вычет НДС?

  12. #12
    НатальяК НатальяК вне форума
    Клерк Аватар для НатальяК
    Регистрация
    02.09.2005
    Сообщений
    217
    Цитата Сообщение от Шмымзик
    НатальяК, а какое отношение имеют правила ведения книги покупок к праву на вычет НДС?
    Декларация по НДС составляется на основании книги покупок и книги продаж... если в правилах ведения книги покупок написано, что д.б. бланк строгой отчетности гостиницы (вместо с/ф) должен быть, а у меня его нет, то на основании чего я сделаю запись в книгу покупок?

  13. #13
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    "Декларация и декларация по ставке 0 процентов составляются на основании книг продаж, книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента), а в случаях, установленных Кодексом, - на основании данных регистров налогового учета налогоплательщика (налогового агента)"

    см.
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПРИКАЗ
    от 28 декабря 2005 г. N 163н

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
    НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ
    СТОИМОСТЬ, НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО НАЛОГОВОЙ
    СТАВКЕ 0 ПРОЦЕНТОВ И КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ (НАЛОГУ
    НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗАМ) ПРИ ВВОЗЕ
    ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    И ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 07.08.2006 в 19:11.

  14. #14
    НатальяК НатальяК вне форума
    Клерк Аватар для НатальяК
    Регистрация
    02.09.2005
    Сообщений
    217
    Цитата Сообщение от Шмымзик
    "Декларация составляются на основании книг продаж, книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента"
    Наверное я что-то не понимаю... просветите меня.. я всегда считала, что право на вычет НДС имеет место быть только при наличии с/ф или ГТД (где прописан НДС, уплаченный таможне). А что значит "данных регистров бухгалтерского учета"??

  15. #15
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    ст 171 п 7

  16. #16
    НатальяК НатальяК вне форума
    Клерк Аватар для НатальяК
    Регистрация
    02.09.2005
    Сообщений
    217
    Цитата Сообщение от stas®
    ст 171 п 7
    извиняюсь за настойчивость.. а в книге покупок запись будет?? и какой документ подшивается в качестве подтверждения записи?

  17. #17
    BorisG BorisG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Будет.

  18. #18
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    см. пп. 5 и 10 постановления 914. Они там, правда, чеки ККМ и квитанции ПКО забыли, но с ними правильно поступать по аналогии )

  19. #19
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Наверное я что-то не понимаю... просветите меня.. я всегда считала, что право на вычет НДС имеет место быть только при наличии с/ф или ГТД (где прописан НДС, уплаченный таможне). А что значит "данных регистров бухгалтерского учета"??
    Право на вычет НДС имеет место быть тогда, когда выполнены условия, указанные в НК. Если эти условия соблюдены - ставим НДС к зачету. И отражаем это в бухгалтерском учете. Отсюда и данные регистров. По этим данным - заполняем декларацию.
    Книги покупок/продаж - документ вспомогательный. Вычет по НДС может быть предъявлен и тогда, когда книга покупок не ведётся.
    Если очень хочется, чтобы данные по книге покупок совпадали с декларацией - вместо БСО укажите реквизиты чека ККМ (вообще, это как раз БСО используются вместо применения ККМ)

  20. #20
    НатальяК НатальяК вне форума
    Клерк Аватар для НатальяК
    Регистрация
    02.09.2005
    Сообщений
    217
    спасибо !!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)