Мы работали на УСН до 25.06.2006г, когда доходы от реализации превысили 20 млн. рублей.
НДС в счетах-фактурах покупателям веделен с 01.06.2006г.
Имеем ли мы возможность подать сообщение ИФНС о преходе на общую систему налогооблажения, не дожидаясь окончания отчетного периода (2 кв. 2006г.), чтобы при исчислении НДС применить вычеты. Или мы обязаны заполнить декларацию и уплатить в бюджет всю сумму предъявленного за июнь 2006г. покупателям НДС, а по окончанию отчетного периода представить в ИФНС уточненные декларации по НДС.




