Уважаемые коллеги, помогите советом:
Организация на вмененке, построила (через подрядчика) маленький магазин. Строили для собственных нужд. Суммы НДС относим на 08. Через неделю-две введем в эксплуатацию. Шеф сообщил, что будем продавать...
Что делать, как начислять налоги НДС и прибыль?
Из письма Минфина от 19/06/06 ничего не ясно! Ясно, что нужно платить, а что является объектов для НДС и прибыли?
И, можно ли зачесть (возместить) уже уплаченный НДС подрядчику и поставщикам материалов?
Если есть у кого подобная практика - поделитесь, плиз!