Добрый вечер! Ситуация такая: мы на УСНО, поставщик нам доставил товар, документы выписаны июнем, мы отгрузили также июнем, а деньги получили в июле и с поставщиком расчитались в июле. Вопрос: как нужно отражать в книге?
Я думаю, что списать товар нужно в 3 кв. после его оплаты, а в книге эти расходы не включать в налогооблагаемую базу. Конечно, хорошо было бы это включить во 2 кв и все провести июнем! Подскажите, что делать!!!

Ответить с цитированием


